您好,這么報稅是有問題的

老師,如果第四季度有利潤,1-3季度都是虧損的,全年也是虧損的,那么,我在報第四季度所得稅時,要繳所得稅嗎?(小微企業(yè)的)
請問企業(yè)所得稅季報,有的月份凈利潤是虧損,這個季度的合計金額怎么計算呢
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計提企業(yè)所得稅,,報企業(yè)所得稅季度報的時候都是虧損報的,請問這樣會有問題嗎。
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計提企業(yè)所得稅,,報企業(yè)所得稅季度報的時候都是虧損報的,請問這樣會有問題嗎。年末最后一個季度,盈利的話,企業(yè)所得稅季度還是會報上納稅。
企業(yè)所得稅季度預申報 比如我申報第二季度 4月虧損 5月虧損 6月正好盈利 請問所得稅申報時填的收入怎么填
找郭老師,老板娘自己房產(chǎn)200平方,租金假設13000每個月,老板娘自己去稅局開票回來公司,老板娘要自己交多少稅?感謝老師
北京企業(yè)公司章程在什么網(wǎng)址下載
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬,其他團隊帶人來我醫(yī)館購買膏方,主營業(yè)務收入(總金額)是 177066, 已收 78951, 團隊欠款 98115, 其中有個客戶交了 100 塊定金,需要退款,100 元定金不含在總金額哪里,我們要返 45% 給那個團隊, 團隊欠款 98115 就直接在返傭哪里抵扣了,然后團隊要再補 18335.3 元給醫(yī)館,但是團隊把那 100 塊定金直接在補款哪里抵扣了,這樣要怎么樣做分錄,老師,我需要分錄
老師,您好!請問一下,我們自行建造的固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)固后還發(fā)生的費用,增加原值的可以追溯到竣工驗收補提折舊嗎?
老師,我們公司是一個物業(yè),然后我們把保安分包給其他保安公司了。這個保安公司要給我們來票的話,開什么內(nèi)容呢?
老師個人勞務報酬的多少要代扣代繳哪,一個文件規(guī)定的?
為啥不減700元? 我記得課上講過:非自建找差額呀,老師
老師:我們租農(nóng)戶地建起的溫室大棚租給種植戶,要開票開什么項目的發(fā)票才對?
老師,我們應發(fā)工資是1萬,有個稅30元,請問計提工資是這樣嗎?借銷售費用-工資1萬,貸應付職工薪酬-工資1萬。個稅還計提嗎?
老師,有遇到過這樣的情況嗎?第三方運營機構(gòu)跟廠家合作,在平臺上幫廠家運營店鋪,賺到的錢平臺結(jié)算給第三方公司,現(xiàn)在問題就是,機構(gòu)要轉(zhuǎn)錢給廠家,要廠家開發(fā)票,這種是開什么名稱的發(fā)票?
老師,怎么說呢?最后如果是盈利的,年末也是會報上交企業(yè)所得稅的。之前前面盈利沒有報上稅
就是企業(yè)做賬的時候,賬做成虧損的,再按照虧損的申報
虧損的話,后續(xù)盈利不上了……感覺這樣問題不大吧?
后續(xù)你把暫估的會計分錄沖銷就成,有發(fā)票再做賬
老師,因為我出賬時間滯后太多,所以這樣處理,也擔心說前面盈利交了,后面虧了又多交了,搞得太麻煩……您怎么看,我聽他們說季度報就是預估預繳而已,對不上也沒事?收入對上即可?
對,您不想多交稅就可以季報的時候先暫估費用,等下月再沖銷暫估費用,等后面發(fā)票來了再正常做賬