同學(xué),你好 ?2月份有筆返利,做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,?收入相應(yīng)減少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖的這筆款 對(duì)的呀,沖收入沖稅額
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了,我按原來(lái)2月的分錄做了負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò),需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因???我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
19年有筆利息收入沒記 ,21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整,但是現(xiàn)在做21年報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費(fèi)用表和資產(chǎn)負(fù)債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額,想問(wèn)一下這樣報(bào)表出來(lái)是不是不對(duì)?是否是當(dāng)時(shí)利息調(diào)整那筆做錯(cuò)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
老師您好,有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了。請(qǐng)教您 2月份銷項(xiàng)稅額:6700。 2月份待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 報(bào)稅時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 (分錄:借:預(yù)付賬款-*公司 貸:庫(kù)存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300) 2月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6900,應(yīng)交增值稅:100。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:進(jìn)項(xiàng)稅6900 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅我就轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
老師我想問(wèn)一下、當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開票、財(cái)務(wù)不知道貨有沒有來(lái)就入帳了、借原材料、借公交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅、貸應(yīng)付賬款、后來(lái)對(duì)方?jīng)]有發(fā)貨財(cái)務(wù)就把這筆憑證紅沖了、但是她已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額、那怎么做憑證把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)呢
工商年報(bào),社?;鶖?shù)假如每月都是6321的,養(yǎng)老單位16%個(gè)人是8%,單位繳費(fèi)基數(shù)這一欄,有單位養(yǎng)老,單位失業(yè),基本醫(yī)療,生育保險(xiǎn),我應(yīng)該怎么計(jì)算呢,生育保險(xiǎn)好像每月扣款都沒扣過(guò)是嗎,北京這邊
一備多考,今年考中級(jí)的同時(shí)還可以考什么?
個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得ab兩表怎么填寫
各位老師大家好,老板前期是公司還沒有開公戶呢,然后用老板自己的私人賬戶一直在開支,然后還信用卡的錢這個(gè)應(yīng)該入賬呢,就是用他個(gè)人的私人賬戶還自己的信用卡,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)寺廟的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做,是之前是個(gè)人保管錢財(cái),沒有公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下股東是法人股,不是分紅不交個(gè)稅嗎,那分紅是不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是什么科目,有沒有具體的分錄,謝謝
老師,我們是進(jìn)口一般納稅人,之前月份有一筆進(jìn)口增值稅已經(jīng)抵扣,本月這筆增值稅對(duì)應(yīng)的貨物退運(yùn)了,比如我本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅50,有個(gè)地方老想不明白,我在計(jì)算本月應(yīng)交增值稅的時(shí)候,是100-50,為什么那個(gè)退運(yùn)的增值稅沒有算到里頭?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月需要沖紅,上個(gè)月已經(jīng)加交過(guò)增值稅了,這個(gè)月怎么辦呢
發(fā)票開錯(cuò)稅率且已經(jīng)跨年,現(xiàn)準(zhǔn)備紅沖重開,但是會(huì)產(chǎn)生稅款。繳納稅款的同時(shí)需要補(bǔ)繳滯納金嗎
老師我的是個(gè)體工商戶,稅務(wù)沒有給我核定個(gè)人所得稅 工資薪金所得 ,我可以給員工報(bào)稅嗎
分錄這樣做對(duì)嗎,怎么沖收入呢
同學(xué)你好 你是沖庫(kù)存商品,你是采購(gòu)方嗎?
是的 采購(gòu)方
同學(xué),你好 那你返利沖庫(kù)存商品,和收入無(wú)關(guān)
但是報(bào)稅時(shí)這筆進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣。所以在賬上應(yīng)該是負(fù)數(shù)表示嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果是負(fù)數(shù)表示就沖減收入了?,F(xiàn)在收入余額差這筆款的金額。
同學(xué),你好 不沖收入,你是采購(gòu)方,和收入沒有關(guān)系
報(bào)稅時(shí),這個(gè)金額是負(fù)數(shù)表示。在收入里被沖減了,所以現(xiàn)在一季度的銷售額和開票系統(tǒng)里的金額少這筆數(shù),這個(gè)怎么弄。到年末時(shí)利潤(rùn)表收入金額和這個(gè)金額是對(duì)不上的
同學(xué),你好 在收入里被沖減了,那你把收入沖減的分錄發(fā)我 進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的是成本費(fèi)用,不是收入
我沒做那筆分錄。因?yàn)椴恢涝趺刺幚怼Hツ暌灿羞@筆業(yè)務(wù),我就沒做沖減收入的賬,因?yàn)楹褪杖霟o(wú)關(guān)。但是審計(jì)公司說(shuō)我年末利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)和當(dāng)期收入數(shù)據(jù)不平,就是差的返利金額。所以今年不知道怎么做了。我覺得做的是對(duì)的,但是收入余額的確是少了這筆返利金額
同學(xué),你好 那你看收入明細(xì)表,看有沒有這個(gè)差額的分錄
沒有 收入里沒做
同學(xué),你好 收入沒有做,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有這個(gè)收入的金額??
沒有 就是報(bào)稅的收入余額和賬面的收入余額對(duì)不上 有這筆負(fù)數(shù)的返利金額
同學(xué),你好 那你報(bào)稅的收入這個(gè)數(shù)據(jù)你是從哪里取得的?
報(bào)稅的數(shù)據(jù)是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來(lái)的
同學(xué),你好 你自己手動(dòng)改掉