您好,沒有錯誤的,這部分是調(diào)整以前年度的損益
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
你好,做憑證的時候有一筆要沖管理費用,然后做成了貸管理費用了,出報表的時候資產(chǎn)負債表和未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤本年累計剛好是相差這個金額1710.10,應(yīng)該是這筆做錯了吧,我現(xiàn)在要調(diào)表怎么調(diào)呀,是調(diào)利潤表嗎,將利潤表的管理費用減少這個金額嗎
19年有筆利息收入沒記 ,21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整,但是現(xiàn)在做21年報表的時候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費用表和資產(chǎn)負債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額,想問一下這樣報表出來是不是不對?是否是當(dāng)時利息調(diào)整那筆做錯了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
老師,我們是新的分公司,去年11月成立12月收到投資款和利息,今年1月份才有新人入職,發(fā)現(xiàn)給總公司12月報表數(shù)據(jù)漏了一筆利息(總公司已年底審計都按漏一筆利息的報表上報了),結(jié)果數(shù)據(jù)報稅的時候的報表是有利息數(shù)據(jù)的.這種情況該怎么賬面調(diào)整呢?不然給總公司和我們的報表要一直對不上了
老師好,我在3月做一筆憑證的時候應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,但是我錯誤把應(yīng)付賬款計成了應(yīng)收賬款,而且當(dāng)時出來的資產(chǎn)負債表啥的已經(jīng)報企業(yè)所得稅了,我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個調(diào)整過來,但是之前的報稅不對啊,咋整
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
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哦哦好的 就是說資產(chǎn)負債表和收入支出表的本期盈余數(shù)不是必須一致的?
您好,是的,因為期初有錯誤