20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000
某外聘教師代課費一直按勞務(wù)費扣稅,她沒有其他收入,一個月代課費是2385元,扣除稅385元,實際到手的收入2000元,請問老師退稅的退給個人還是學(xué)校?謝謝
請問勞務(wù)費,應(yīng)發(fā)為2000元,由本單位代扣代繳個稅240元,對方實際到手1760元,對方需要給我們?nèi)ゴ_發(fā)票,請問對方代開的發(fā)票金額為2000元,還是1760元?
老師,公司給勞務(wù)報酬的人代扣代繳個稅,假如開了勞務(wù)發(fā)票含稅3000元,增值稅29.7元,那個稅是3000×(1-20%)×20%還是不含稅2970.3去乘呢,代扣代繳系統(tǒng)里收入欄跳3000還是2970.30
老師,收到勞務(wù)費發(fā)票需要代扣代繳個稅,票面金額是10000元,需要扣除個稅1600元,實際支付8400元就可以,是這樣嗎?
公司支付勞務(wù)費2000元,需要公司代扣代繳,個人去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票2000元,請問公司是按開票金額2000元做勞務(wù)費嗎?還是減除代扣代繳稅費240元,1760做勞務(wù)費,240元做應(yīng)交個人所得稅?
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時以為是租金,錯誤記賬:借:銷售費用-車輛租賃費8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯賬,經(jīng)核實,此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
有勞務(wù)報酬稅率表嗎
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000