你好,同學 如果未來不付款,現(xiàn)在核銷余額的話,要沖掉的,用以前年度損益調(diào)整科目
2019年10月我做的分錄是借管理費用2萬,貸其他應(yīng)付款,這個發(fā)票在2020年4月份拿到,因為是在所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,所以說不用調(diào)增利潤,在2020年4月份我做借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣不對嗎?如果按你所說的在2020.4月做賬年度損益調(diào)整,那我是否還要把以前做的借管理費用那一筆給沖掉?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,我們電費平時都是收據(jù)入賬,沒有發(fā)票。 平時分錄:借其他應(yīng)付款——電費 貸,現(xiàn)金。 全年電費共3075元。 在年末我要把他計入:管理費用——電費3075,貸 其他應(yīng)付款——電費3075 因為沒有發(fā)票,匯算清繳時再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費計入管理費用了。 現(xiàn)在補記進2021年,分錄:借利潤分配——未分配利潤3075 貸,其他應(yīng)付款——電費3075。 匯算清繳時調(diào)增。 請問,我需要更正2021年度報表嗎?更正哪些數(shù)據(jù)?怎么計算?
老師,有一筆保證金,當時支付的時候沒有單獨做其他應(yīng)收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了,是不是這樣做:借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費用應(yīng)該扣除在當年還是次年
問下老師,為什么運輸費不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當月減少的固定資產(chǎn)當月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
不付款也不收款,只不過之前是來發(fā)票就做管理費用貸方做其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我要把其他應(yīng)收款全部沖沒有了,但是又不來發(fā)票了,賬上做了借管理費用,帶其他應(yīng)收款,但是這塊管理費用沒有發(fā)票,稅務(wù)上調(diào)增,那今年我借方做什么科目,貸方是以前年度損益調(diào)整,然后再轉(zhuǎn)到未分配利潤,就是不知道借方做啥科目
貸方是以前年度損益調(diào)整,然后再轉(zhuǎn)到未分配利潤, 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
那我賬上其他應(yīng)收款不還是以前的余額嗎,沒有變啊,之前賬上有2萬,去年沖了2萬,今年調(diào)增再借方2萬,那不是還剩2萬嗎
現(xiàn)在賬面其他應(yīng)收款還有余額嗎
沒有了,比如去年7月還有余額2萬,后來確定這塊進不來發(fā)票了,在8月就做了借管理費用2,貸其他應(yīng)收款2萬,現(xiàn)在匯算清繳不是要調(diào)增嗎,那這塊借方做什么科目
這個是稅法的納稅調(diào)增的,會計不用做賬,做賬的話,余額不平有問題
那像暫估的費用,要是匯算清繳之前來不了,后面也不會來了,那就要做借應(yīng)付款暫估,帶年度損益調(diào)整,同時稅務(wù)調(diào)增,這種的是需要做的吧,借方有科目可以做
如果暫估是虛的,要沖回 如果業(yè)務(wù)是真實的,只是沒有發(fā)票,會計做賬不能沖回
好的,謝謝
不客氣,同學,祝你生活愉快
老師,還有個問題,期間費用表職工薪酬銷售費用加管理費用要等于職工薪酬調(diào)整表底下的合計金額是吧
有的工資坐在了研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本里,這塊就不放調(diào)整表里了吧
老師,還有個問題,期間費用表職工薪酬銷售費用加管理費用要等于職工薪酬調(diào)整表底下的合計金額是吧 是的
有的工資坐在了研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本里,這塊就不放調(diào)整表里了吧 不放了
銷售費用里面就是產(chǎn)品售后用到的人的工資和社保,那這塊放期間費用銷售費用職工薪酬?那因售后買的材料和委托別人加工的加工費放在期間費用哪個項目里
銷售費用里面就是產(chǎn)品售后用到的人的工資和社保,那這塊放期間費用銷售費用職工薪酬? 是的,工資 那因售后買的材料和委托別人加工的加工費放在期間費用哪個項目里 其他里面
好的,謝謝老師
不客氣,同學,祝你生活愉快