你好,什么原因需要調(diào)整的?
請問老師,20年的匯算清繳已完成,資產(chǎn)負債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時經(jīng)過調(diào)整,又調(diào)增利潤8500元,補繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報21年第一季度的財務報表,那資產(chǎn)負債表上的期初數(shù)要調(diào)整嗎?都調(diào)整哪些?調(diào)整是否還要編制會計分錄?
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅, 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個要怎么辦呢?
是這樣的,之前吧企業(yè)所得稅年報的營業(yè)成本比利潤表年報多了23萬,現(xiàn)在稅務局要求利潤表年報中的營業(yè)成本要和企業(yè)所得稅年報營業(yè)成本一致,所以相應資產(chǎn)負債表也要怎么樣調(diào)整 怎么樣才能把資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=利潤表年報凈利潤+資產(chǎn)負債表期初未分配利潤 所以要怎么樣調(diào)整期末未分配利潤 怎么樣做分錄
你好老師,我上個月被稅務稽查補繳了22年的企業(yè)所得稅,請問調(diào)增的成本費用類我現(xiàn)在怎么做賬,現(xiàn)在申報本年一季度資產(chǎn)負債表,未分配利潤這一欄是要要調(diào)整嗎
請問股權轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊認繳1000萬,實繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應付款-社保,實際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個件,這個合同怎么簽
公司給員工報個稅的收入是5000,但是扣除社保他應到手4500,500是個人承擔的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導致公司承擔了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔他社保,分錄寫借應付職工薪酬 貸管理費用社會保險費,以后從他工資扣除,分錄寫借管理費用—社會保險費可以嗎
老師好,兩個公司共同做一個生意,財務怎么做到互相制約?實行財務雙管制?
老師您好!停車場安裝道閘入管理費用什么二級科目?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費專票怎么入賬
24年的獎金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報嗎
如果實際有業(yè)務,但是沒有發(fā)票的,這種調(diào)表不調(diào)賬就行。
辦公地點租賃沒有發(fā)票調(diào)增的, 是實際業(yè)務有,沒有發(fā)票
好,那就不需要做賬務處理了。
那我需要調(diào)本季度申報的資產(chǎn)負債表未分配利潤這一行對嗎?本來22年是虧損的現(xiàn)在稽查后調(diào)增成了盈利了。表上現(xiàn)在還是累計的虧損
對的是的,可以不一致。一個是會計利潤,一個是稅法利潤。
可以不一致,那就是我調(diào)或者不調(diào)都可以是吧
怎么會好一點呢
不一致,不用調(diào)整。跟你說了不用調(diào)整。