你好看一下能手動(dòng)填寫(xiě)正確的不。
老師,我們這個(gè)余額的銷(xiāo)項(xiàng)票有13%和9%的,都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開(kāi)出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動(dòng)出來(lái)的稅額是21306.39元,與實(shí)際票面稅額差0.02分,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來(lái)一看,12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
我公司為自然人獨(dú)資有限公司,下設(shè)分公司,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局要求先出具股權(quán)變更完稅證明,憑完稅證明才能到工商變更,請(qǐng)問(wèn)下根據(jù)什么金額來(lái)交印花稅和財(cái)產(chǎn)所得稅呢?公司的估值是看總分公司的財(cái)務(wù)財(cái)表還是總分公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表?
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫(xiě)完了之后,填寫(xiě)完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對(duì)呀?財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的,我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來(lái)的那個(gè),比如說(shuō)是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào),填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào),這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的現(xiàn)金流量表季報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對(duì)過(guò)了,但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報(bào)表兒就對(duì)不上呢。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)填財(cái)務(wù)信息那塊的時(shí)候,數(shù)據(jù)都是自己出來(lái)的,但是它出來(lái)的納稅總額為什么和我在稅務(wù)局上打的完稅證明合計(jì)不一樣呢
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書(shū)有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
但是改的話,可能它會(huì)預(yù)警(你的意思是,工商這個(gè)自動(dòng)出來(lái)的數(shù)不一定對(duì)是嗎)
以咱賬上準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),你先核對(duì)一下賬上的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)是這樣。
包括咱們單位所有的稅費(fèi),不包括代扣的個(gè)人所得稅。
老師這個(gè)數(shù)我應(yīng)該怎么查,我們會(huì)計(jì)說(shuō)是主要就看增值稅報(bào)表就行,(因?yàn)槲覀內(nèi)ツ隂](méi)交所得稅)然后他說(shuō)其他印花什么的都寥寥無(wú)幾,幾乎可以不用算,因?yàn)槲疫@邊就只能巴拉全年的銀行回單看上面寫(xiě)的什么稅種,稅務(wù)局是不是應(yīng)該有個(gè)地方能查看全年的所有稅種的匯總啊,但是我不會(huì)看,這個(gè)應(yīng)該怎么查
最準(zhǔn)確的你就去稅務(wù)局打完稅證明電子稅務(wù)局就可以打這個(gè)就是你全年交的稅款。