你好這個不需要結(jié)賬,因為不是自己承擔(dān)的。
您好,我支付一筆工程材料款。出庫實用時原材料轉(zhuǎn)工程施工~材料成本。那還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
原材料完工入庫時結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把工人的工資的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,加工費和原材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
您好老師咨詢一下原材料采購回來也是原材料出售出去的話需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師好!來料加工結(jié)轉(zhuǎn)成本時原材料不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧!
老師,普通合伙人張三投資20萬。李四投資30萬成立一個合伙企業(yè),合伙企業(yè)用這50萬投資一個公司B股份有限公司形成長期股權(quán)投資?,F(xiàn)在合伙人張三要撤資,A股份有限公司和合伙企業(yè),還有張三都需要做什么?
老師,你好,我收到9月份開的藍字發(fā)票,已經(jīng)入賬了,只是還沒有認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方在10月份紅沖了一部分這張9月份開的藍字發(fā)票,現(xiàn)在9月份的抵扣稅額和電子稅務(wù)局里面的有效抵扣稅額不一致,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬合適了?
請問如果固定資產(chǎn)折舊是一次性扣除的,在申報所得稅的時候稅法和會計的差異,是不是可以在來年1月再進行申報,在第1-3季度的時候可以不填差異表?
小規(guī)模納稅人,9月份收到裝修款收入7萬元,對方不著急我們開票給他,可能11月份才開發(fā)票可以嗎?最遲什么時候開票呢?10月增值稅怎么申報呢?怎么在9月做賬
老師,我們以前虧損,比如應(yīng)該交1000所得稅,結(jié)果彌補完之前虧損交了300所得稅,分錄怎么做
酒店賣盒飯 買的餐盒勺子筷子應(yīng)該放在什么科目
老師,我這個該按哪個金額開票呢?
老師,補交2023年的增值稅以及滯納金,如何做分錄
公司發(fā)設(shè)計部員工兩人生育補貼各1000,己做個稅申報,放在管理費福利費,這就造成應(yīng)付工資借方與個稅申報差這2000,應(yīng)該調(diào)回到應(yīng)付工資借方里去嗎?
個獨公司季度末結(jié)賬和有限公司有什么區(qū)別?要做利潤分配的分錄嗎?要計提個人所得稅嗎?