你好 應付賬款貸方余額是代表沒有付款的意思哈
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
老師,我們有一家供應商還有貨款沒付完,但是他們把公司注銷了,然后現(xiàn)在讓付到他女婿為法定代表人的一家公司賬上,需要對方出具什么說明?
各位老師,大家好,我從代賬公司接過來的賬務,他們導出來的余額表我看了一下,就是應收,應付,及其他應收、應付這些都沒能辦法對,而且他們還做了庫存現(xiàn)金余額,這個我知道是沒有的,說明他們的余額表是錯的,但是人家不承認,我沒能辦法,那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎
老師 我想問一下 我們 現(xiàn)在一個供應商拿 了個對賬單過來要我們付款,就是第三張上面的金額 以前他都說付清了,但我們賬上顯示還有1420.8元沒有付給他哦 應付明細上面余額顯示是負數(shù)代表我們多付了款的, 供應商明細里面貸方有余額代表我們沒有付的 所以我們還欠他們1420.8元是嗎
老師請問一下我們有一個小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應付賬款(但實際我們沒有欠供應商的錢了,只是平常進貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當時就沒有拿票,是做企業(yè)所得稅年報的時候才一次性拿的票,而且當時都是老板個人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報了個稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報財務報表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進的電腦怎么做賬,借哪個科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標準,那這個要咋么處理
應付明細沒有借貸 他只是有余額 負余額 老師可以看看我發(fā)你的圖片 結合我問的問題 嗎 謝謝哦
?你好 我是看的第二個圖片? 看到是貸方余額的? ?這個應該是你們還欠他們款項的呀
老師你能三張一起結合起來看一下嗎 現(xiàn)在是對方說我們沒有欠款了只是第三張票開過來 讓我們付款 最后一批 但是我看以前的賬我們 兩個賬結合起來看是 我們有欠對方的錢,所以我有點沒有看懂 還是我看錯了 想請你幫我看一下
你好 你第一個圖片跟第二個圖片 其實看起來關聯(lián)不大的呀? 一個是負的幾十萬? 一個是貸方余額1400多? 你是不是查詢的方式不對的呀
一個單位 兩個賬套 一個是金蝶 一個是諾賬通
你好? 第一個圖片是寫往來明細的 沒有科目的哈? ?第二個圖片就很明顯? 是欠對方1400多的哈
沒有科目有余額呀 我說了 是 應付明細賬的呀
你好,你第一個圖片顯示應付賬款這個供應商負30多萬,那就是你預付了30萬多嗎,
感覺不是你說的金額呀,
加油? 等你的好評哦