你好 是的 一般這個情況你只能先根據(jù)他的余額來建賬 后面再根據(jù)實際情況去調整的 你建賬后先核查一下做的賬吧 跟實際不相符 肯定是錯了的
老師,老板現(xiàn)在接手了一個建筑勞務公司的賬務,但是之前的賬應該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應其他收款是負數(shù),老板說不能掛這個應收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個情況該怎么處理?
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款,這些應收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時候按他們提供的建的,導致現(xiàn)在其它應付款和預收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實際上是沒有這些負債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負債呀,建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
老師,現(xiàn)金流量表各項數(shù)據(jù)有辦法驗證嗎就是自查一下,我知道現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負債表的勾稽關系,期初余額和期末余額這個已經(jīng)核對好了,,就是不知道其他項還能自查嗎。比如取得投資收益收到的現(xiàn)金怎么跟科目余額表的投資收益相差很大這些都沒辦法核對嗎還是我做錯了
各位老師,大家好,我從代賬公司接過來的賬務,他們導出來的余額表我看了一下,就是應收,應付,及其他應收、應付這些都沒能辦法對,而且他們還做了庫存現(xiàn)金余額,這個我知道是沒有的,說明他們的余額表是錯的,但是人家不承認,我沒能辦法,那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎
用友t+銷售單上備注填有內容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應該還是要交費啊?每個月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師,憑證在他們的系統(tǒng)里面,只是把科目 余額表給我了,讓他們做交接都費勁的很
你好。現(xiàn)在市場上的代理記賬很多都是不負責任的