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老師請問一下我們有一個小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應付賬款(但實際我們沒有欠供應商的錢了,只是平常進貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當時就沒有拿票,是做企業(yè)所得稅年報的時候才一次性拿的票,而且當時都是老板個人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)

2024-11-20 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-20 10:09

這種情況可以注銷,但需要先清理掛賬。 應付賬款處理 要把這些應付賬款核銷掉。因為實際上不欠供應商錢,可以通過老板寫情況說明,把應付賬款轉到營業(yè)外收入。不過這會增加企業(yè)所得稅應納稅所得額。 稅務合規(guī)檢查 在注銷過程中,稅務機關可能會對企業(yè)的財務狀況和稅務情況進行檢查。要確保之前的進貨業(yè)務、發(fā)票取得等情況符合稅務規(guī)定,對于老板個人賬戶付款等情況也要有合理的解釋和記錄。

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快賬用戶9911 追問 2024-11-20 10:13

老師 就是可以把應付賬款轉到其他應付款(老板那嘛?)因為公司的注冊資本老板都還沒有交齊,然后其他應付款轉為實收資本繳納印花稅,這樣能行不?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:15

同學你好 這個可以的

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快賬用戶9911 追問 2024-11-20 10:18

注銷的時候是不是所有的往來科目都必須要核銷掉才可以注銷呀?我們還有很多其他應收其他應付 預付賬款等等,以前沒來這個公司的時候老板他們也不懂 都是公對私這樣轉賬,所有往來掛了很多。

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:19

這個必須要清零才可以的

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這種情況可以注銷,但需要先清理掛賬。 應付賬款處理 要把這些應付賬款核銷掉。因為實際上不欠供應商錢,可以通過老板寫情況說明,把應付賬款轉到營業(yè)外收入。不過這會增加企業(yè)所得稅應納稅所得額。 稅務合規(guī)檢查 在注銷過程中,稅務機關可能會對企業(yè)的財務狀況和稅務情況進行檢查。要確保之前的進貨業(yè)務、發(fā)票取得等情況符合稅務規(guī)定,對于老板個人賬戶付款等情況也要有合理的解釋和記錄。
2024-11-20
你可以先暫估入賬的,等發(fā)票來了沖暫估的然后按照發(fā)票做賬
2020-08-21
你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業(yè)務員報銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
同學 你好,預付賬款一直掛賬,很多年沒有開票進來,需要做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理??
2022-09-28
步驟1:收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預付款的增加,因此貴公司應將其記入“預付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業(yè)折扣”,記入“財務費用”科目。 賬務處理如下: 借:預付賬款 300,000 貸:財務費用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發(fā)票時 當收到發(fā)票時,應將發(fā)票金額與預付賬款之間的差額記入相關科目。如果發(fā)票金額大于預付賬款,則差額為應支付給廠家的款項;如果發(fā)票金額小于預付賬款,則差額為廠家應退還給貴公司的款項。 假設發(fā)票金額為F,賬務處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000應付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000財務費用 300,000 - F
2024-01-15
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