你好!后續(xù)沒有計(jì)提折舊不用在調(diào)整了
老師好,我是事業(yè)單位,實(shí)行新會(huì)計(jì)制度前從沒計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計(jì)折舊,這次上級(jí)部門同意報(bào)廢賬面價(jià)值8萬的固定資產(chǎn),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做,我的理解是報(bào)廢資產(chǎn)折舊己拆完(因是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進(jìn)不去查詢不了)借 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000,這個(gè)分錄對(duì)嗎?
固定資產(chǎn)增加,500萬以下的可以一次性加速折舊,稅法上是可以一次性扣除,會(huì)計(jì)上不可以,我看到季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候有5月份加入,6月折舊了但是剛好6月要填預(yù)繳所得稅,那表里面固定資產(chǎn)調(diào)減了,但是到了7 8月份的時(shí)候不是還要固定資產(chǎn)折舊嗎,計(jì)入管理費(fèi)用,這樣不是所得稅費(fèi)又減少了嗎,做重復(fù)了誒?
老師,請(qǐng)問一下,我們的固定資產(chǎn)是169970.去年做賬進(jìn)行了500萬以下設(shè)備一次性折舊扣除了。在年終匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里這樣填寫對(duì)不對(duì)?謝謝,幫忙看一下。
老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
請(qǐng)問下我2021年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)在賬務(wù)上每個(gè)月做了計(jì)提折舊,在匯算清繳時(shí)申報(bào)表里面可以將固定資產(chǎn)稅前一次性扣除吧?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
后續(xù)沒有計(jì)提,他已經(jīng)全部計(jì)提折舊,做成制造費(fèi)用,充成本了,只是在季報(bào)里填了,納稅調(diào)減為0,沒有享受稅務(wù)減免。
你好!一次進(jìn)費(fèi)用就是優(yōu)惠政策了
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問