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你好,老師我想咨詢個問題;公司應(yīng)交稅費(fèi)科目亂賬,成負(fù)數(shù)了,記賬錯誤;但實(shí)際上是需要正常交稅的,核算出來的金額也有,我想直接把財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)給稅務(wù)局的調(diào)整正確;我倒?jié)鰜淼哪遣糠纸痤~在報(bào)表上怎么科目列式?

2024-04-10 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 13:11

你負(fù)數(shù)部分可以放到其他流動資產(chǎn)里

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:11

好的,謝謝老師

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:12

其他流動資產(chǎn)是怎么解釋的

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:12

如果是準(zhǔn)備后續(xù)調(diào)整完整,就是需要調(diào)整到營業(yè)外收入和支出,這樣最后影響凈利潤,資產(chǎn)負(fù)債就影響未分配利潤

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:14

后期不準(zhǔn)備調(diào)整了,年份太久了;應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)科目時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)有時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的;但是我得保證我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的;因?yàn)槭请娮佣悇?wù)系統(tǒng)實(shí)實(shí)在在算出來應(yīng)交的稅金

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:14

20年就留下的問題,一直對不上

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:15

其他流動資產(chǎn)放的就是應(yīng)交稅費(fèi)借方部分,其實(shí)你按我給你說的賬務(wù)處理一下最好,省得還要手工動

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:17

但是我調(diào)整到營業(yè)外收入,支出所得稅就有變化了

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:17

關(guān)鍵我自己的想法是,這部分是財(cái)務(wù)記賬人員記賬有誤,導(dǎo)致的;并非企業(yè)真正的收入或者是支出

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:20

你想記賬錯誤,現(xiàn)在負(fù)數(shù)的原因,要么就是進(jìn)項(xiàng)記多了,那成本就當(dāng)時(shí)記少了,要么就是銷項(xiàng)記少了,當(dāng)時(shí)收入記多了,總的來說就是當(dāng)時(shí)的利潤錯了,現(xiàn)在調(diào)利潤也很正常

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:23

哦,對;老師說的對著呢。是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接勾選認(rèn)證了;但是做賬時(shí)沒有入成本,我已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這個問題了;那思路就是補(bǔ)記成本,就會導(dǎo)致利潤減少,分錄應(yīng)該就是 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:27

是的,或者你知道是什么成本,也可以補(bǔ)那個成本科目

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:28

老師,好厲害;一針見血,我問了好多老師,都沒有問出來啥,謝謝老師啦

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快賬用戶8840 追問 2024-04-10 13:29

我以后能咋直接聯(lián)系到你

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:29

不客氣的,可能實(shí)操過的才清楚一點(diǎn)

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你負(fù)數(shù)部分可以放到其他流動資產(chǎn)里
2024-04-10
你好 是一般納稅人的嗎 最好翻之前的賬務(wù)處理 要不不知道具體的哪里有問題 實(shí)在找不出來通過營業(yè)外收支調(diào)整
2020-10-19
同學(xué)你好,月底給錯誤的又做了這張發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出,把這一張會計(jì)分錄反方向的顯示。
2021-04-02
你好,稍等看下內(nèi)容先
2024-03-18
你好,你是準(zhǔn)備補(bǔ)到以前年度還是補(bǔ)到今年?
2023-03-23
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