你負(fù)數(shù)部分可以放到其他流動資產(chǎn)里
老師,我想問下,公司的應(yīng)交稅費(fèi)科目太亂了,從18年開始,賬務(wù)就錯了金額和申報(bào)表也不對,現(xiàn)在19年也沒有改正過來,請問這種情況我是現(xiàn)在在賬上改呢還是要翻賬吖?
我公司正在申請注銷,經(jīng)查漏報(bào)19年4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表,后去大廳補(bǔ)報(bào),在大廳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因?yàn)樵撃暄a(bǔ)繳了18年的稅款,當(dāng)時(shí)的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計(jì)算統(tǒng)計(jì)了補(bǔ)繳部分?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表,不會影響后面的財(cái)報(bào)?可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點(diǎn)
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師好,有個問題問下 公司情況是這樣:小規(guī)模的公司,之前沒有業(yè)務(wù)也沒有做過賬,交過社保,報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表上銀行有5000的余額,利潤表和現(xiàn)金流量表都是零申報(bào) 目前需求:我現(xiàn)在想把之前的賬補(bǔ)出來,之前交過社保肯定得做費(fèi)用,但利潤表又是零,這個賬要怎么補(bǔ)呀
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運(yùn)。我們怎么給稅局補(bǔ)稅,然后再開補(bǔ)稅證明給海關(guān)?
老師你好,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題對我公司的罰款,怎么處理比較好呢?客戶給了兩個選擇,1.我們直接交款,對方開收據(jù)。2.客戶直接在我們的貨款中扣,我們自己開紅票。
出口退稅實(shí)地核查,這個怎么回答? 詢問財(cái)務(wù)制度和會計(jì)核算,拍攝發(fā)票、外銷賬本保存環(huán)境
老師,一般納稅人銷售掛面的稅率是多少
老師,當(dāng)月只有銷項(xiàng),下個月可認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅,這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書真?zhèn)稳绾尾轵?yàn)呀
礦山被處罰占用的林地,耕地占用稅從什么時(shí)候開始交,是下處罰通知書的時(shí)間還是辦理林業(yè)手續(xù)的批復(fù)時(shí)間
通過中級會計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
好的,謝謝老師
其他流動資產(chǎn)是怎么解釋的
如果是準(zhǔn)備后續(xù)調(diào)整完整,就是需要調(diào)整到營業(yè)外收入和支出,這樣最后影響凈利潤,資產(chǎn)負(fù)債就影響未分配利潤
后期不準(zhǔn)備調(diào)整了,年份太久了;應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)科目時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)有時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的;但是我得保證我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的;因?yàn)槭请娮佣悇?wù)系統(tǒng)實(shí)實(shí)在在算出來應(yīng)交的稅金
20年就留下的問題,一直對不上
其他流動資產(chǎn)放的就是應(yīng)交稅費(fèi)借方部分,其實(shí)你按我給你說的賬務(wù)處理一下最好,省得還要手工動
但是我調(diào)整到營業(yè)外收入,支出所得稅就有變化了
關(guān)鍵我自己的想法是,這部分是財(cái)務(wù)記賬人員記賬有誤,導(dǎo)致的;并非企業(yè)真正的收入或者是支出
你想記賬錯誤,現(xiàn)在負(fù)數(shù)的原因,要么就是進(jìn)項(xiàng)記多了,那成本就當(dāng)時(shí)記少了,要么就是銷項(xiàng)記少了,當(dāng)時(shí)收入記多了,總的來說就是當(dāng)時(shí)的利潤錯了,現(xiàn)在調(diào)利潤也很正常
哦,對;老師說的對著呢。是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接勾選認(rèn)證了;但是做賬時(shí)沒有入成本,我已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這個問題了;那思路就是補(bǔ)記成本,就會導(dǎo)致利潤減少,分錄應(yīng)該就是 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金?
是的,或者你知道是什么成本,也可以補(bǔ)那個成本科目
老師,好厲害;一針見血,我問了好多老師,都沒有問出來啥,謝謝老師啦
我以后能咋直接聯(lián)系到你
不客氣的,可能實(shí)操過的才清楚一點(diǎn)