你好,這個(gè)是退回退稅的金額。然后去海關(guān)處理。 至于實(shí)操,得問下稅務(wù)局,看他們的要求。但是流程是這樣。一般是準(zhǔn)備取消的協(xié)議,然后運(yùn)送入境的單據(jù)等。
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,您好,請(qǐng)問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說(shuō)明一下嗎?謝謝
老師,你好,我想問下,外貿(mào)公司,出口的報(bào)關(guān)單上,有一個(gè)貨物,是可以退稅的項(xiàng)目,但是我們不想退稅,也沒有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那這報(bào)關(guān)單上這一筆貨物怎么處理?
老師,我想咨詢下一個(gè)問題,能給我出出主意嘛? 我們是做進(jìn)出口退稅的貿(mào)易公司,現(xiàn)在要退稅,所以稅務(wù)局的要查帳,現(xiàn)在帳做好了,但是其中有一點(diǎn)問題,為了避稅就是我做了一筆績(jī)效提成在里面,這一筆績(jī)效提成是假的,沒有憑證,公司也沒有太多員工?,F(xiàn)在這情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋
老師:咨詢一下出口退稅的問題1:11月份我們有一筆出口退運(yùn)的報(bào)關(guān)單,一切手續(xù)都好了,現(xiàn)在在出口退明細(xì)數(shù)據(jù)采集還有這張報(bào)關(guān)單,那這邊報(bào)關(guān)單要申報(bào)嗎?怎么申報(bào)呢?2:我們24年有幾筆貨樣廣告品,有報(bào)關(guān)但是不收費(fèi)的。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?3:有一筆跨大類申報(bào),外銷發(fā)票也開了,如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話怎么處理?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師,我主要想了解退回的稅怎樣轉(zhuǎn)給稅務(wù)局,稅務(wù)局收到稅會(huì)出證明嗎?
你好,這個(gè)一般是更正申報(bào),然后稅務(wù)局根據(jù)申報(bào)的結(jié)果扣回。就類似于補(bǔ)稅的操作。