你好,增值稅報表的進項是通過在認證平臺,勾選認證了進項票之后,自動傳過去的。 金蝶系統(tǒng)里的,傳不過去,那是企業(yè)做賬用的
老師,一般納稅人申報增值稅,進項專票已經(jīng)認證,表2怎么填,是不是系統(tǒng)自動帶出來?主表都沒顯示出來
老師,增值稅申報表里,附表有個減免項目,哪購買的那種稅控盤,抵稅,是自己輸進去的金額么,還是系統(tǒng)自帶
老師,公司是一般納稅人,2月份沒有收入但是3.2號認證了幾張增值稅專用發(fā)票進項稅,怎么在增值稅系統(tǒng)里面申報增值稅啊
老師 我每個月報增值稅 都要在紙上算一遍銷項和進項 做賬系統(tǒng)里面的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額的余額就是進項稅額 用這個進項稅額除以稅率是不是得到我的進項總價 然后直接填在我的增值稅申報表二里面的進項金額欄那個位置
請問增值稅抵扣勾選發(fā)票后統(tǒng)計確認了為什么增值稅申報表里面的進 項稅額還是沒有數(shù)據(jù) 不是自動帶出來的嗎
老師沒超6萬還有企業(yè)申報個稅年度匯算嗎
公司如果沒實繳能注銷么?
老師,個稅工資薪金稅率表是多少
分公司獨立核算,總公司可以直接打錢給分公司嘛?需要還嘛?或者有別的手續(xù),希望北京有相關(guān)經(jīng)驗的老師幫忙回答一下
之前月份收到的進項專票已經(jīng)在之前月份勾選認證,現(xiàn)在對方開來紅沖發(fā)票,已經(jīng)在賬務(wù)上做了進項轉(zhuǎn)出,需要在電子稅務(wù)局系統(tǒng)進行操作嗎?
老師,我25年的期初余額忘了錄入24年的盈余公積期末數(shù),是不是要反結(jié)賬25年的數(shù)據(jù),才能改期初數(shù)據(jù)呢
其他應(yīng)付款科目余額表余額可以在借方么?在借方是不是需要調(diào)整?
老師你好想問一下 上期留底這期要抵扣掉會計分錄怎么處理
小規(guī)模企業(yè),與事務(wù)所簽訂的所得稅匯算清繳服務(wù)審計合同需要繳納印花稅嘛
營業(yè)利潤和營業(yè)收入凈額,是在利潤表里份那部分
哦,老師,意思是說增值稅報表只是用到銷售發(fā)票的銷項加上上期留底的,再減去抵扣發(fā)票的進項得出的數(shù)來繳納增值稅的是嗎?
你好,是的,是這樣的