張載金額是計提的 實際發(fā)生額是支付的 給他申報過個稅嗎
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對應(yīng)要填什么數(shù)字
匯算清繳里面職工薪酬支出,賬載金額和實際發(fā)生額是什么意思?實際上2023年每月沒有下發(fā)工資,只是公司幫著繳納社保
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資, 社保, 公積金, 職工福利費支出, 的賬載金額, 實際發(fā)生額, 和稅收金額怎么填?
匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,職工福利支出有賬載金額,實際發(fā)生額,還有個稅收金額,這個稅收金額什么意思啊
老師請問一下匯算清繳職工薪酬表,工資支出里面賬載和實際發(fā)生?是哪個數(shù)?是應(yīng)該扣除社保,個稅后的實發(fā)工資嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
都是0申報的,5000一下
不知道匯算清繳這個怎么填
你好,5000以下是什么意思?你填寫的是5000嗎?
這個社保是你們單位承擔(dān)還是個人?
實際發(fā)生是0,按0填寫嗎?這個匯算清繳里面顯示工資薪金,就是工資吧?不涉及社保費公積金對吧?
個人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資。
老師,我剛才描述的情況還用填這個職工薪酬支出納稅表嗎?應(yīng)該不用調(diào)整什么吧?
不可以,你做了支出,這個社保不允許抵扣的。如果你沒有申報個稅。
你需要給他正常申報的是你單位職工的才能抵扣。
社保和公積金就是法人每月提前打款到公司賬戶,支付五險一金,做的工資表兩個人的,就是正常該公司承擔(dān)部分和個人部分分開的,沒發(fā)下去的這一年的工資計入應(yīng)付賬款里面
每個人4000多,每月個稅都是0申報
不行,你需要申報個稅。
每個人4000多,申報個稅了,系統(tǒng)計算出來不需要繳納稅款的
你好,正常做的也是4000多是嗎?如果是的話,賬載金額填寫4000多的這一個 實際金額填寫個人負(fù)擔(dān)的社保。 稅收金額也是填寫個人負(fù)擔(dān)的社保 沒有發(fā)下去的工資需要納稅調(diào)增。
老師,這個匯算清繳職工薪酬表怎么填寫呢?張載金額是計提的,我就按之前2023年計提的總金額數(shù)填進去對吧? 另外實際發(fā)生額是支付的沒有,那填寫0嗎
我上面告訴你了,填寫個人負(fù)擔(dān)的社保呀。
實際發(fā)生金額填個人承擔(dān)的社保對吧
是的對的是的對的。
我下面第六行有個公積金,賬載金額和實際發(fā)生額,那個賬載金額是什么?
企業(yè)負(fù)擔(dān)計提的社保 實際金額,稅收金額是支付出去的。
剛剛工資那個需要做調(diào)增嗎?
我也沒實際下發(fā)工資
調(diào)增 沒有發(fā)下去的需要調(diào)。