你好,這個件應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-減免稅費 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費 借應(yīng)交稅費-減免稅費, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費,減免稅費, 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應(yīng)交稅費增值稅具體數(shù)據(jù)是多少???按3%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
老師,請問下關(guān)于重點人群減免稅補貼直接填報增值稅申報減免稅申報明細表中的數(shù)據(jù),應(yīng)該如何入賬,計入到什么科目中?
老師,你好!我公司享受的增值稅加計底減政策5%,稅務(wù)局給退回享受減免的增值稅,退到了銀行賬戶的錢應(yīng)該怎么做賬?。拷璺姐y行存款,貸方怎么記?
老師好,我們是醫(yī)療行業(yè)符合免增值稅條件的,我們在購進材料的時候也面臨各種稅點的發(fā)票問題,這樣應(yīng)該如何決策呢,比如選擇低稅率的還是高稅率的?
老師你好,我們公司符合重點群體優(yōu)惠政策,更改去年增值稅申報表的話,退稅憑證直接在今年做就可以是嗎?更改去年的增值稅申報表,還用更改財務(wù)報表嗎?老師
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
計入營業(yè)外收入的話,又需要交企業(yè)所得稅了,是嗎?老師
你好,是的,這個本身是需要交稅的。
這個本身就是減免稅款,再交企業(yè)所得稅,有點矛盾是不
你好,免增值稅,不一定免所得稅呀。
奧奧,好的,謝謝老師
老師您好,計入營業(yè)外收入-減免稅款,這個營業(yè)外收入是否減免???
你好,這個營業(yè)外收入是要交稅的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了