你好,因為你們不能抵扣增值稅,所以選擇低稅率就成。

老師,請問我們公司是鋁加工行業(yè),運(yùn)用國家財稅政策78號3.3文件規(guī)定綜合利用資源政策,購買的原材料多為個人供應(yīng)商,享受增值稅退稅30%.請問這個退稅政策是針對生產(chǎn)過程中廢鋁的使用比例要低于30%才能享受退稅政策還是材料購入中公司開票采購過來的原材料比例必須低于30%.因為采購原材開票也可以開名稱為廢鋁的發(fā)票,這個點現(xiàn)在有點矛盾,請老師指導(dǎo),謝謝!
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業(yè)類型如何選擇呢?我們企業(yè)有多種經(jīng)營,核算的時候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務(wù),對個人提供服務(wù)的,這種業(yè)務(wù)是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術(shù)服務(wù),產(chǎn)生了應(yīng)收收入,同時產(chǎn)生了留底退稅?,F(xiàn)在在填表的時候,這個地方是選擇“一般企業(yè)”還是選擇“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”呢?
老師,想問個關(guān)于增值稅的問題,房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)繳增值稅,我們記賬是這樣的,收款時,借銀行,貸其他應(yīng)付款,然后再借其他應(yīng)付款,貸預(yù)收賬款,貸待轉(zhuǎn)銷項稅額,等開票的時候貸預(yù)收賬款未開票紅字,預(yù)收賬款已開票,借待轉(zhuǎn)銷項稅額貸銷項稅額,借銷項稅貸未交,交的時候借未交貸銀行或者進(jìn)項。車位儲間不開票,但全額繳稅。這樣的話怎么看增值稅應(yīng)該需要交多少呢,注意這里面還包括稅率有調(diào)整的時候,11變10變9呢,老師也可以說下,正常的記賬手法,感覺篩選增值稅的時候總是篩不對呢
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨(dú)簽合同開票簡易計稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機(jī)也是外購進(jìn)來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護(hù)保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
老師好,我們是醫(yī)療行業(yè)符合免增值稅條件的,我們在購進(jìn)材料的時候也面臨各種稅點的發(fā)票問題,這樣應(yīng)該如何決策呢,比如選擇低稅率的還是高稅率的?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
而且目前我們還是個獨(dú),如果還考慮所得稅呢?
考慮個人經(jīng)營所得個稅的話,可以找其他發(fā)票沖減利潤
也就說購進(jìn)材料的發(fā)票原則上都選低稅率的是嗎老師
對,因為本身你的不抵扣增值稅了
好的感謝!
不客氣,幫忙給個五星好評
如果對方是一般納稅人的話那就沒得選擇了
對,那沒辦法,只能是讓對方開普票了
對方一般納稅人也是能開普票的是嗎,稅率也是13%?
對,因為你們是免稅也就是這個普票