貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
我2019年,支付A公司評(píng)估費(fèi)1萬(wàn),借方是管理費(fèi)用,應(yīng)減交增值稅,貸方是銀行存款,現(xiàn)在A公司又把1萬(wàn)的錢(qián)退給我們應(yīng)該怎么做賬呢,
小微企業(yè),一般納稅人,享受減免六稅兩費(fèi)政策,今年3月份我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認(rèn)其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷項(xiàng)不用交吧?
老師,就是因?yàn)橐郧皩9軉T說(shuō)我們不屬于優(yōu)惠范圍,我公司沒(méi)有享受加計(jì)抵減,導(dǎo)致從2019年到2021年的增值稅、附加稅沒(méi)有享受加計(jì)10%優(yōu)惠,后稅局又說(shuō)可優(yōu)惠讓我去辦了手續(xù),也退了費(fèi),有好幾十筆,那個(gè)退的錢(qián)要怎么做賬啊?
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄?2020年12月的出賬是 計(jì)提印花稅 借,營(yíng)業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請(qǐng)退稅了,那如果收到了退庫(kù)的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
為什要計(jì)入附加稅呀?
你好,只退回來(lái)了增值稅,沒(méi)有退回附加稅啊。如果只有退回增值稅,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除, 借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。
沒(méi)增值稅加計(jì)扣除這個(gè)科目的放到未交增值稅。