同學,你好,免稅那個計接計到主營業(yè)務(wù)收入可以了,
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-減免稅費 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費 借應(yīng)交稅費-減免稅費, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費,減免稅費, 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應(yīng)交稅費增值稅具體數(shù)據(jù)是多少?。堪?%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢?
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費,貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎?
老師,你好,小規(guī)模公司當月收費當月開票分錄是不是這樣寫,1.借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營業(yè)外收入
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
老師說的意思是借銀行存款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,不用提現(xiàn)應(yīng)交稅費了是嗎?也不用有營業(yè)外收入體現(xiàn),不繳納所得稅
這里只是不用交增值稅,所得稅還是要交的。
老師就是正常做分錄, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 是不是就不用做營業(yè)外收入了?
是的,就是這樣做的,不用再做到營業(yè)外收入了
因為原來不超過45萬的時候,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 怕理解錯了,但少納稅了
沒事了,你理解是對的