是的。要一個季度的實際利潤計提所得稅。
老師,在實務(wù)工作中本年利潤科目不需要每個月都結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?但是如果要月度結(jié)轉(zhuǎn)那么要先計提所得稅費用,將所得稅費用轉(zhuǎn)入本年利潤科目后,才能將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,請問我這樣理解對嗎?另外就是在編制利潤表時,企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳的,以第一季度為例,在一月和二月的利潤表中,所得稅費用那一欄就不用計算填列,等到做三月利潤表時在根據(jù)1-3月的利潤總額計算所得稅進行填列對嗎?
老師, 所得稅季度預(yù)繳 計提所得稅的金額怎么計算?。课沂切率?。 1.是要先做賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,然后看利潤總來計算嗎? 2.請問利潤總額是取季度數(shù)嗎?是4-6月一共的利潤總額來計算嗎?乘以實際的稅率,我們是不到100萬,稅率是5%然后再減半嗎? 3. 這樣計算出實際要交的,然后再刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,再計提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎? 3.
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應(yīng)交稅費的?。?/p>
請問老師所得稅計算第一季度(1到3月)利潤總額100萬,第二季度200萬(4到6月),第三季度-50萬(7月到9月),第四季度150萬(10月到12月)稅率是25%,請問每個季度的企業(yè)所得稅怎么計算?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么計提,例如一季度1-2月利潤表已岀,那按2月利潤總額計提還是做完3月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤計提,不懂
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
計提了所得稅,是借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎,然后,還要做其他分錄嗎
計提所得稅就這一筆分錄沒有了。