你好,是按3月份的利潤(rùn)表來(lái)確定計(jì)提多少所得稅??
本月計(jì)提第二季度企業(yè)所得稅,是按4到6月利潤(rùn)總額*稅率計(jì)提,那我要把4月5月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額加起來(lái)再加上6月的利潤(rùn)總額,這樣么?那6月份利潤(rùn)表要賬做好才出來(lái)啊,那怎么知道6月份利潤(rùn)總額?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,例如一季度1-2月利潤(rùn)表已岀,那按2月利潤(rùn)總額計(jì)提還是做完3月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)計(jì)提,不懂
老師,我們小規(guī)模納稅人,22年四季度體現(xiàn)利潤(rùn)70萬(wàn),然后我按70萬(wàn)*2.5%=17500計(jì)提所得稅費(fèi)用,然后我當(dāng)季結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不?還是要在23年1季度交完所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤(rùn)?
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,季度做賬所得稅計(jì)提,是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)提5%,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn); 還是按稅法做納稅調(diào)增之后初算出應(yīng)納稅所得額,再計(jì)提5%,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)? (主要是:1我有招待費(fèi),2不知道按稅法自己計(jì)算得準(zhǔn)不準(zhǔn))
請(qǐng)問(wèn)比如1月利潤(rùn)總額為10, 2月-15,3月9, 綜合1季度利潤(rùn)總額就是4,做賬是不是只有在3月結(jié)轉(zhuǎn)3月?lián)p益后,計(jì)提一個(gè)所得稅費(fèi)用,按3*0.05算金額
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶(hù)手里收的水果,農(nóng)戶(hù)開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話(huà)費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長(zhǎng)期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫(xiě)一下具體分錄嗎
老師,請(qǐng)教下,門(mén)窗企業(yè) 原材料采購(gòu)是噸位,出庫(kù)是米,怎么讓成本核算更精細(xì)呢。下腳料有時(shí)候也會(huì)再次使用上
進(jìn)口商品做賬時(shí)憑證后面需要附哪些單據(jù)?
那要錄完3月憑證后看利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額,另外小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額和本期應(yīng)納稅額減征額分別按什么數(shù)填
請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額和本期應(yīng)納稅額減征額分別按什么數(shù)填
請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。 請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。 請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。