你好,是按3月份的利潤表來確定計(jì)提多少所得稅??
本月計(jì)提第二季度企業(yè)所得稅,是按4到6月利潤總額*稅率計(jì)提,那我要把4月5月利潤表的利潤總額加起來再加上6月的利潤總額,這樣么?那6月份利潤表要賬做好才出來啊,那怎么知道6月份利潤總額?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,例如一季度1-2月利潤表已岀,那按2月利潤總額計(jì)提還是做完3月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤計(jì)提,不懂
老師,我們小規(guī)模納稅人,22年四季度體現(xiàn)利潤70萬,然后我按70萬*2.5%=17500計(jì)提所得稅費(fèi)用,然后我當(dāng)季結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不?還是要在23年1季度交完所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤?
請教老師,小規(guī)模納稅人,季度做賬所得稅計(jì)提,是按會計(jì)利潤計(jì)提5%,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤; 還是按稅法做納稅調(diào)增之后初算出應(yīng)納稅所得額,再計(jì)提5%,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤? (主要是:1我有招待費(fèi),2不知道按稅法自己計(jì)算得準(zhǔn)不準(zhǔn))
請問比如1月利潤總額為10, 2月-15,3月9, 綜合1季度利潤總額就是4,做賬是不是只有在3月結(jié)轉(zhuǎn)3月?lián)p益后,計(jì)提一個所得稅費(fèi)用,按3*0.05算金額
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認(rèn)領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實(shí)際的少了,應(yīng)該怎么補(bǔ)錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財(cái)務(wù)章
5月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分?jǐn)傔€是實(shí)際面積分?jǐn)偅?/p>
老師,我們有一個股東,他認(rèn)繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進(jìn)行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報(bào)出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報(bào)出口退稅申報(bào)表,且首單報(bào)關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
老師,您好!公司有一位員工在異地已買社保,社保這邊沒辦法轉(zhuǎn)過來,公司這邊可以給該員工發(fā)工資嗎?
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補(bǔ)錄?上月的了
那要錄完3月憑證后看利潤表中的利潤總額,另外小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額和本期應(yīng)納稅額減征額分別按什么數(shù)填
請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額和本期應(yīng)納稅額減征額分別按什么數(shù)填
請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。 請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。 請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。