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老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,例如一季度1-2月利潤(rùn)表已岀,那按2月利潤(rùn)總額計(jì)提還是做完3月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)計(jì)提,不懂

2022-04-13 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 16:03

你好,是按3月份的利潤(rùn)表來(lái)確定計(jì)提多少所得稅??

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快賬用戶(hù)1889 追問(wèn) 2022-04-13 16:20

那要錄完3月憑證后看利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額,另外小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額和本期應(yīng)納稅額減征額分別按什么數(shù)填

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:25

請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。

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快賬用戶(hù)1889 追問(wèn) 2022-04-13 16:26

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額和本期應(yīng)納稅額減征額分別按什么數(shù)填

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:33

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你好,是按3月份的利潤(rùn)表來(lái)確定計(jì)提多少所得稅??
2022-04-13
是的,是的,這個(gè)是利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)-彌補(bǔ)以前年度虧損-固定資產(chǎn)一次扣除優(yōu)惠納稅調(diào)減之后看這個(gè)是那個(gè)檔,超過(guò)300萬(wàn),按這個(gè)25%沒(méi)有優(yōu)惠了,你這個(gè)滿(mǎn)足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%,減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn),應(yīng)納稅額=(實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn))*10%%2B100萬(wàn)*5% 減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn))*10%-100萬(wàn)*5%??  二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。   從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱(chēng)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2021-01-12
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*5%-5000
2024-10-09
你好,是按3月份的利潤(rùn)表來(lái)確定計(jì)提多少所得稅??
2023-04-08
只要季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),就不需要繳納所得稅的
2022-04-20
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