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上個月款已支付,本月發(fā)票未收到。我如果做暫估入賬該怎么寫會計分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

2024-04-08 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 11:36

暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 后邊正常領(lǐng)用存貨結(jié)轉(zhuǎn)

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暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 后邊正常領(lǐng)用存貨結(jié)轉(zhuǎn)
2024-04-08
您好,如果暫估入庫跟發(fā)票的金額不一致的,成本是需要調(diào)整的,根據(jù)差額調(diào)整成本
2020-09-18
同學你好,紅沖了,重新入賬,不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本的,除非和差額。如果有差額的話,借:主營業(yè)務(wù)成本,正數(shù)或者負數(shù),貸:庫存商品,正數(shù)或者負數(shù)。
2021-11-14
借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品貸應付賬款暫估。 如果沒有銷售出去做這個就可以的。 后期收到發(fā)票借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款。
2022-02-23
借,應付賬款 貸,銀行存款
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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