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老師,如果以前月份的原材料未收到發(fā)票暫估入賬,月末已經(jīng)按照暫估金額結轉產(chǎn)成品成本。后面月份收到發(fā)票后,之前的產(chǎn)品成本需要調(diào)整嗎?如果調(diào)整,分錄怎么寫?

2020-09-18 09:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-18 09:13

您好,如果暫估入庫跟發(fā)票的金額不一致的,成本是需要調(diào)整的,根據(jù)差額調(diào)整成本

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2020-01-08
您好!你收到了貨物嗎
2020-01-08
同學你好,這樣理解不對,要看具體的成本結轉核算方法,來確定是否要管后面沖紅暫估部分金額。
2021-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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