借利潤分配,未分配利潤貸銀行存款。
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒有給會計(jì)說過,會計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會計(jì)分錄
老師你好,就是之前的會計(jì)沒有掛賬,就是付給別人保證金的款,沒掛應(yīng)收,現(xiàn)在這筆保證金我們收到了怎么做賬務(wù)處理
老師你好,之前沒有賬,現(xiàn)在剛建賬,之前沒有掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在付款了,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,就是之前收的別人的保證金,之前沒有賬也沒掛往來,現(xiàn)在新建的賬套,老板沒有說,也沒建,現(xiàn)在給別人退了保證金,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,就是之前收的別人的保證金,之前沒有賬也沒掛往來,現(xiàn)在新建的賬套,老板沒有說,也沒建,現(xiàn)在給別人退了保證金,怎么做賬務(wù)處理
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師你好,我們是4s店,就是整車計(jì)提的返利,借,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借,應(yīng)收整車返利 現(xiàn)在返利收不回來了, 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,整車返利 這樣做對嗎老師
收不回來是什么意思的?不返給你們了嗎?如果是的話,可以。
不給了老師
收不回來了
可以的,可以這么做。