你好 公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 取得發(fā)票了,再計(jì)入費(fèi)用核算?

老師,2月份交了的電費(fèi)沒有取得發(fā)票,從對(duì)公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結(jié)果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經(jīng)在3月份報(bào)了發(fā)票了
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,您好!1月份電費(fèi)是在2月交款的,3月份才開1月電費(fèi)發(fā)票的。1月暫估了電費(fèi),2月在付款時(shí)和3月收到發(fā)票時(shí),分別怎么做賬?謝謝!
公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費(fèi)怎么做賬
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫(kù)存這個(gè)怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費(fèi),這個(gè)是什么情況?
計(jì)提工資與實(shí)際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個(gè)辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個(gè)完整的記賬分錄
老師,你好, 請(qǐng)問一下,我們給員工油補(bǔ),油補(bǔ) 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣風(fēng)險(xiǎn)大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報(bào)
收到員工宿舍上月付款租賃費(fèi)的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請(qǐng)教您了


以前是這樣做的 這回忘了領(lǐng)發(fā)票 那3月份的電費(fèi)就沒有賬 利潤(rùn)不就不準(zhǔn)了
你好,你如果想利潤(rùn)準(zhǔn)確,可以根據(jù)用電度數(shù),做個(gè)費(fèi)用的暫估入賬處理。
應(yīng)該借什么 貸什么
你好 借:制造費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
平時(shí)交電費(fèi)是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
你好,沒有發(fā)票的情況下,暫估這樣做是合適的
等發(fā)票來(lái)了怎么沖
你好,做之前暫估的相反分錄 然后根據(jù)發(fā)票做電費(fèi)分錄?
那這樣費(fèi)用不又上4月份了
你好,沒有上4月份(因?yàn)槟阍?月份已經(jīng)費(fèi)用暫估入賬了啊)
3月 借 電費(fèi) 貸 應(yīng)付 暫估 4月 借 電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再借電費(fèi) 貸 預(yù)付 這樣嗎
你好,是的,是這樣的處理思路?