你好 公司預交電費 3月份忘了領發(fā)票 借:預付賬款,貸:銀行存款? 取得發(fā)票了,再計入費用核算?
老師,2月份交了的電費沒有取得發(fā)票,從對公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經在3月份報了發(fā)票了
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,您好!1月份電費是在2月交款的,3月份才開1月電費發(fā)票的。1月暫估了電費,2月在付款時和3月收到發(fā)票時,分別怎么做賬?謝謝!
公司預交電費 3月份忘了領發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費怎么做賬
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產可收回金額為什么與資產預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
以前是這樣做的 這回忘了領發(fā)票 那3月份的電費就沒有賬 利潤不就不準了
你好,你如果想利潤準確,可以根據用電度數,做個費用的暫估入賬處理。
應該借什么 貸什么
你好 借:制造費用等科目,貸:應付賬款—暫估?
平時交電費是 借 預付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
你好,沒有發(fā)票的情況下,暫估這樣做是合適的
等發(fā)票來了怎么沖
你好,做之前暫估的相反分錄 然后根據發(fā)票做電費分錄?
那這樣費用不又上4月份了
你好,沒有上4月份(因為你在3月份已經費用暫估入賬了?。?
3月 借 電費 貸 應付 暫估 4月 借 電費 負數 貸 應付 負數 再借電費 貸 預付 這樣嗎
你好,是的,是這樣的處理思路?