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月初未報稅可以領(lǐng)發(fā)票嗎

2019-10-27 15:45 來源:快賬

導(dǎo)讀:經(jīng)濟業(yè)務(wù)中扮演著重要的角色的發(fā)票,銷售方根據(jù)發(fā)票等繳納稅費,購貨方根據(jù)發(fā)票抵扣增值稅和其他稅費。如果銷售方開具的發(fā)票內(nèi)容或金額等出現(xiàn)問題,這時候需要沖紅發(fā)票,重新開具新發(fā)票。月初未報稅可以領(lǐng)發(fā)票嗎?

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月初未報稅可以領(lǐng)發(fā)票嗎

月初未報稅可以領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票。

一、關(guān)于發(fā)票管理。

增值稅發(fā)票管理,設(shè)置限額,有單張最高開票限額,有月使用量限額。

是否能領(lǐng)購發(fā)票,主要看前次領(lǐng)購的是否已經(jīng)使用完,當月用量是否超過限額,不直接與報稅相掛鉤。

二、關(guān)于報稅

報稅是稅收征管的一個環(huán)節(jié),由納稅人按規(guī)定進行稅款申報,其數(shù)據(jù)來源大部分由開具的發(fā)票額決定,正常情況下,報稅不影響發(fā)票使用。只有當因未按規(guī)定期限報稅時,會被稅局定為非正常戶,才會被強制停止使用發(fā)票,不予領(lǐng)購發(fā)票。

三、所以,月初還沒有報稅,是可以領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票的。

開了銷項負數(shù)的發(fā)票報稅時怎么扣除負數(shù)部分?

銷項負數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會計憑證,紅字沖減當期收入和應(yīng)交稅金的銷項稅。

當月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項大于進項),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。

次月申報的時候,只需要按照賬面的收入數(shù)進行申報,填寫增值稅申報表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當月的賬面數(shù)即可(因為賬面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時候銷項稅會自動計算,計算出來的銷項稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。

總體來說,只要你的紅字發(fā)票當月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報即可。不需要再申報時做特殊處理或特殊計算。

月初未報稅可以領(lǐng)發(fā)票嗎

收到紅字發(fā)票如何報稅

普通增值稅發(fā)票,在下月開具紅字沖銷.那么上個月的報稅額按實際開的發(fā)票稅額計算.

增值稅申報表附表二21欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額"的金額是指開具紅字發(fā)票通知單的金額.有進項稅額轉(zhuǎn)出的時候填寫.若是你是銷方,開具紅字發(fā)票,不需要填寫21欄.

1.那張發(fā)票可以先按暫時按正常票做賬:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

2.等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄:

借:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

貸:應(yīng)收賬款

因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補救的了,只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項稅額的,相當于先征后減,實質(zhì)不影響當年的稅款總額.

月初未報稅可以領(lǐng)發(fā)票嗎?月初未報稅可以領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票。是否能領(lǐng)購發(fā)票,主要看前次領(lǐng)購的是否已經(jīng)使用完,當月用量是否超過限額,不直接與報稅相掛鉤。正常情況下,報稅不影響發(fā)票使用。只有當因未按規(guī)定期限報稅時,會被稅局定為非正常戶,才會被強制停止使用發(fā)票,不予領(lǐng)購發(fā)票。

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