借其他應收款 貸銀行,借管理費用 貸其他應收款

我們物業(yè)公司,現(xiàn)在9月底了,客戶把3月份水電費交公賬了,稅費沒有交,說以后有需要在開,可以這樣操作嗎,我之后開3月份的票給他要有沒有影響的?
老師,2月份交了的電費沒有取得發(fā)票,從對公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?
老師,我6月份從賬戶轉了一筆錢是電費。當時沒給我發(fā)票怎么做賬,我8月份收到了發(fā)票,又該怎么做賬
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責任險,都沒有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費用,忘記做成預付賬款了,10月份的做的是預付賬款,發(fā)票在10月份時取得了,2月的保費開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理啊?
老師,我這個,個體戶的,今年2月份開發(fā)票開了50萬,稅號錯了,3月份沖的,沖完沒票了,4月份再開,那2月份和3月份都都沒做銷售的賬,那這發(fā)票放哪, ? ?2月份開的發(fā)票,3月份沖的發(fā)票,還有紅字信息表,這些放了哪,可以放在憑證最后面訂上嗎?
老師,請問公司給員工的福利費需要繳納個稅嗎?什么情況不交,直接做福利費里面
請問怎么知道每個員工要補多少社保,社?;鶖?shù)調(diào)整了
老師,您好,請問下老板做醫(yī)藥的,有生產(chǎn)工廠,還有一個銷售公司,老師,請問下生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品賣給銷售公司,這里面的價格怎么定?
老師有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉給我,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務處理呀?
稅費計提分錄是啥,,,,
老師,您好,請問下收到承兌匯票,未到提現(xiàn)日期的怎么做賬?
你好,公對公支付有發(fā)票的外包人員工資,不需要過應付職工薪酬科目哈,直接應付賬款
25年中級只考過一門,繼續(xù)教育是不是可以不用做?
你好老師,公司可以代開發(fā)票嗎
老師 19年通過的中級職稱考試,全日制學歷是大專,專業(yè)是投資理財非會計專業(yè)。2020年參加了成人教育,網(wǎng)絡教育,專業(yè)是會計學,為期兩年半,取得了學士學位。這樣報考高級會計是按10年還是5年???
老師,以前交電費都是現(xiàn)金支付的,開多少的票1萬賬上直接走現(xiàn)金1萬,實際交了10200,200元結余到下月,賬上不體現(xiàn)結余的部分,現(xiàn)在用公戶支付就得體現(xiàn)結余部分,這個賬務處理是什么
這個對應做借其他應收款 10200 貸銀行,開發(fā)票做借管理費用 10000 貸其他應收款10000
老師,我上個月做到應付的借方了,可以嗎
可以,這個上面改應付可以