您好,賣固定資產(chǎn),不能用營業(yè)外支出。用的是固定資產(chǎn)處置損益。 固定資產(chǎn)清理不需要設(shè)置二級明細、
我購入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)20萬貸,銀行存款20萬,賣掉固定資產(chǎn)是借固定資產(chǎn)清理5萬,累計折舊15萬,貸固定資產(chǎn)20萬,賣掉以后是借銀行存款3.39萬,帶固定資產(chǎn)清理3萬應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-銷項稅0.39萬,借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理兩萬,這里的稅會差異在哪兒啊
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
請問,固定資產(chǎn)原價50萬,折舊20萬,計提殘值2萬,現(xiàn)在賣得15萬,分錄 借 固定資產(chǎn)清理 30 累計折舊20 貸 固定資產(chǎn)50,借 銀行存款 15 貸 固定資產(chǎn)清理 15,借 營業(yè)外支出 15 貸 固定資產(chǎn)清理 15,對嗎
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 開發(fā)如果入固定資產(chǎn)清理不去其他收入的話會不會年報的收入對不上
賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對嗎
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
想請問為什么我還要補繳納3630.13的稅呢
公司購買水果,沒有發(fā)票,怎么報銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒有用庫存軟件,采購的用品是直接用于項目,但是發(fā)票是項目完工后開具的,現(xiàn)在庫存賬很亂,給客戶開了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有該產(chǎn)品,對于庫存這塊應(yīng)該怎么管理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
沒有資產(chǎn)處置損益
最后一個分錄代表處置資產(chǎn)的虧損。、
那這個可以用營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置損益?
你好,這個是可以的呢