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清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 開發(fā)如果入固定資產(chǎn)清理不去其他收入的話會不會年報的收入對不上

2024-03-10 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-10 20:25

同學,你好 這個不要緊的

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快賬用戶4520 追問 2024-03-10 20:35

您意思收入對不上沒事

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齊紅老師 解答 2024-03-10 20:36

同學,你好 對,不要緊的

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快賬用戶4520 追問 2024-03-10 20:36

增值稅報表怎么報,我開票的

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齊紅老師 解答 2024-03-10 20:37

同學,你好 和其他出售貨物一樣,正常申報增值稅

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快賬用戶4520 追問 2024-03-10 21:06

我入其他收入科目能行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-10 21:10

同學,你好 這個是用固定資產(chǎn)清理做賬的

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同學,你好 這個不要緊的
2024-03-10
對的是的,可以這么做的
2024-04-06
你好,是的,是這樣的。
2022-07-03
對,沒錯的,就是這么做的
2023-10-28
同學你好。 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益(或借方)
2024-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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