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請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)原價(jià)50萬(wàn),折舊20萬(wàn),計(jì)提殘值2萬(wàn),現(xiàn)在賣(mài)得15萬(wàn),分錄 借 固定資產(chǎn)清理 30 累計(jì)折舊20 貸 固定資產(chǎn)50,借 銀行存款 15 貸 固定資產(chǎn)清理 15,借 營(yíng)業(yè)外支出 15 貸 固定資產(chǎn)清理 15,對(duì)嗎

2023-12-18 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-18 16:37

你好,這個(gè)賣(mài)的固定資產(chǎn)清理得交增值稅的

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快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 16:40

借 銀行存款 15 貸 固定資產(chǎn)清理 15 這一步加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 16:40

對(duì),把這個(gè)加上就沒(méi)問(wèn)題了

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快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 16:42

稅費(fèi)怎么算,稅率是多少了,公司需要開(kāi)發(fā)票,賣(mài)的挖機(jī)

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齊紅老師 解答 2023-12-18 16:42

如果之前抵扣的話是13%的稅率

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快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 16:43

公司這臺(tái)挖機(jī)是向個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的,個(gè)人代開(kāi)的普票

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齊紅老師 解答 2023-12-18 16:46

這個(gè)是可以按照3%減按2%征收的

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快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 16:48

就是 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收 科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 16:48

對(duì),進(jìn)入到這個(gè)科目就可以了

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快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 16:54

下個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,把這筆收入加上去交增值稅可以了嘛

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齊紅老師 解答 2023-12-18 16:55

對(duì)的,申報(bào)的時(shí)候加上就可以了

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快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 17:02

之前會(huì)計(jì)做賬,沒(méi)有交增值稅這步,我現(xiàn)在修改,是要沖銷(xiāo)之前的全部分錄,再寫(xiě)正確的嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 17:03

對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么做賬的

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快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 17:07

下個(gè)月申報(bào)是填這紅框這2行嗎

下個(gè)月申報(bào)是填這紅框這2行嗎
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齊紅老師 解答 2023-12-18 17:07

對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是填寫(xiě)在這里面

頭像
快賬用戶(hù)4535 追問(wèn) 2023-12-18 17:19

算下來(lái),固定資產(chǎn)余額在借方,分錄 借固定資產(chǎn)清理 貸 營(yíng)業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 17:19

對(duì)的,那他們就是沒(méi)做這么做的

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你好,這個(gè)賣(mài)的固定資產(chǎn)清理得交增值稅的
2023-12-18
你好,同學(xué),出售固定資產(chǎn)形成的損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益。如果是借方金額,表示處置損失;如果是貸方金額,表示處置收益。
2024-07-14
單就看你描述的信息,是不存在稅會(huì)差異的,固定資產(chǎn)如果存在稅會(huì)差異,有兩個(gè)原因,一個(gè)是固定資產(chǎn)存在減值,一個(gè)是會(huì)計(jì)跟稅法計(jì)提折舊的方式不一樣,你描述的信息都不涉及這兩點(diǎn),而且固定資產(chǎn)已經(jīng)賣(mài)掉了,那就更不會(huì)有稅會(huì)差異了
2022-01-05
借:固定資產(chǎn)清理? 13500累計(jì)折舊17700??貸:固定資產(chǎn)? ? ? ? 33000 借:銀行存款? 13000,營(yíng)業(yè)外支出? 500貸:固定資產(chǎn)清理?13500??
2022-04-09
增值稅的金額就是等于10/1.01*1%
2021-07-09
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