你好,穩(wěn)崗補(bǔ)貼不繳納增值稅,因?yàn)橛惺找嬗绊憮p益,需要繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)收到的員工的引進(jìn)高層次人才補(bǔ)貼,要支付給員工,如何做帳?是否需要代扣代繳個(gè)人所得稅?計(jì)入工資薪金嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,開(kāi)的項(xiàng)目是綠化用水,去稅務(wù)局繳納了增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。其中個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得按照銷售收入的0.5%計(jì)算的,企業(yè)還需不需要給員工代扣代繳個(gè)人所得稅了?
公司無(wú)償給股東個(gè)人500萬(wàn),分別涉及到什么稅? 個(gè)人:如果當(dāng)年12月31日前未還款,需按利息紅利分配收入繳納個(gè)稅; 企業(yè): 無(wú)論有沒(méi)有利息收入,都需要繳納增值稅及城建附加稅; 印花稅:無(wú)論有沒(méi)有收入都不涉及; 企業(yè)所得稅:有償有利息收入的涉及,利息收入有增值稅發(fā)票可以稅前扣除,否則不能稅前扣除;但沒(méi)有利息收入就不涉及企業(yè)所得稅 理解對(duì)嗎?
填寫全國(guó)稅收調(diào)查的表(信息表)時(shí)候。納稅人登記注冊(cè)類型代碼是(私營(yíng)有限責(zé)任公司);是否為法人企業(yè)(獨(dú)立核算的非法人企業(yè))(為分公司);增值稅繳納方式代碼(獨(dú)立繳納增值稅的一般納稅人);那么企業(yè)所得稅繳納方式代碼是什么了 增值稅和企業(yè)所得稅是分公司自己繳納到企業(yè)所在地的稅務(wù)局中。 請(qǐng)問(wèn)上面幾個(gè)有選擇錯(cuò)誤嗎 那么企業(yè)所得稅繳納方式代碼是不是 作為分支機(jī)構(gòu)其企業(yè)所得稅由總機(jī)構(gòu)匯總繳納的納稅人(可是企業(yè)所得稅是分公司自己核算繳納的)
1.企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,是否只涉及繳納企業(yè)所得稅,不繳納增值稅。 2.企業(yè)收到個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)(不發(fā)給員工)涉及繳納增值稅和企業(yè)所得稅,對(duì)嗎? 3.企業(yè)收到政府給人才的房租補(bǔ)貼,是否不用繳納增值稅,是否按工資薪金代扣代繳個(gè)稅后發(fā)給員工,涉及到企業(yè)所得稅?
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅,一般納稅人6%,因?yàn)樯婕皳p益也繳納增值稅
也繳納企業(yè)所得稅
政府人才補(bǔ)貼,不交增值稅,收到后全部發(fā)給員工,不涉及損益不繳納企業(yè)所得稅
那人才補(bǔ)貼代扣代扣個(gè)稅是按工資薪金還是偶然所得
需要按照工資薪金代扣個(gè)稅
好的,謝謝老師
不客氣,祝平安喜樂(lè)