你好同學,應該是損失的意思,不必須過于關注。知道是支出就可以。
公司去年有一筆其他應付款3000,除此之外截止現(xiàn)在沒有其他賬目,申報2季度財務報表,其他應付款期初余額3000,未分配利潤-3000,其他應付款期末余額列次填3000還是不填寫呢
老師,增值稅申報進項稅額用填寫嗎,上個月有留抵
老師,財務人員工作要交接哪些呢,有什么注意事項呢
合作社收到保險公司保險賠償記營業(yè)外收入?
老是車載播放器跟車載導航儀開票選哪個編碼
老師好,個人給企業(yè)提供勞務,在電子稅務局代開了勞務發(fā)票,按1%的稅率交了增值稅及附加,這部分收入還要作為勞務報酬做年度個稅匯算清繳嗎
工商上面地址異常的,是不是更改地址后會自動消除異常信息啊?
老師,去年的收入,今天和客戶對賬時發(fā)現(xiàn)之前收入有折扣,相當于去年多記了500的收入,應該怎么調 借應收5500,借主營收入5188.68,應交增值稅311.32 還有之前稅費做的借稅金及附加貸,應交稅,發(fā)現(xiàn)多計提怎么辦 說一下具體賬務處理
老師 建筑業(yè)的居間費 這個發(fā)票怎么開 發(fā)票代碼是什么
發(fā)生退貨,對方開具了紅字發(fā)票,怎么做賬,稅務上怎么處理
那這樣子他現(xiàn)金不就對不上了嗎
這是銷售日報表 庫存現(xiàn)金收20566%2B期初150367=170933
你根據(jù)這個報表給我寫一個確認收入的分錄出來
借:庫存現(xiàn)金20566? ? ? ? ?應收賬款48182 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入68748/(1%2B稅率) ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅68748/(1%2B稅率)*稅率
利損沖現(xiàn)金呢?
比如應收1350實際收了1300
我們做的內賬,不考慮稅的問題
利損沖現(xiàn)金呢? 答:借庫存現(xiàn)金? ?-137 ? ? 貸:主營業(yè)務收入-137 ? ? ??
不考慮增值稅的,就把增值稅去掉
全放在主營業(yè)務收入里