增值稅的你補申報, 然后企業(yè)所得稅的你匯算清繳納稅調(diào)整明細表收入類的其他里面或是未按權責發(fā)生制這里面填寫稅收金額
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務處理怎么做呢?
現(xiàn)在還能更正預繳2023年一月份申報的2022年第四季度報表和企業(yè)所得稅?電子稅務局
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應該怎么辦?
一般納稅人,現(xiàn)在稅務查出2022年9月份,收入少辦了2000元,所以要更正2022年9月份增值稅,附加稅申報表,2022年企業(yè)所得稅年報,補繳增值稅,2022年度虧損。都是填一份正確的申報表去更正嗎?
郭老師你好,外貿(mào)企業(yè),2022年9月,轉內(nèi)銷的收入,今年4月份,經(jīng)管理員確認,少報了收入2528.56元。所以4月份的時候,去稅務大廳更正了2022年9月的增值稅申報表,附加稅申報表,補了增值稅,附加稅。也更正了稅務年報,收入調(diào)增了2528.56元。現(xiàn)在針對這一筆業(yè)務,要做的會計憑證,麻煩發(fā)一下,謝謝。
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細各類基本社會保障性繳款具體是什么,這個金額怎么填?如果賬面金額跟實際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計一般借款?22年不是只要2100?為何要累計21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對方開了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開票。請問我們該怎么做賬?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財務人員梁姐轉一筆錢給我,又讓我轉回去給他。我問她原因,她說為了流水。這是不是虛增流水?對我有什么風險嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領取代管資金的。
電子稅局里的年報關于職工薪酬支出明細表里工資薪金第二列實際發(fā)生額填的是財務明細表里應付職工薪的借方金額嗎?
企業(yè)一照一碼戶信息確認中投資明細怎么填
勞務報酬申報所得,請問是否適用累計扣除法?
對私采購的產(chǎn)品需要對公銷售,沒有采購發(fā)票怎么開銷售發(fā)票呢
老師想問下(車子50萬) 1、車輛押金比例,多少是合規(guī)的? 2、車輛公司租賃費用,多少是合規(guī)的?
只是去稅務大廳改增值稅,附加稅申報表,和稅務年報嗎?第三,第四季度所得稅表不用改?
對的 不用修改 除非你稅務局特別指出
哦哦,好的,那稅務年報,在哪些地方修改數(shù)據(jù),還是直接填上2000呢?不用交企業(yè)所得稅,虧損
稅調(diào)整明細表其他里面填寫稅收金額。這是納稅條增。
只是填這張表嗎?填哪里呢?
11行 稅收金額這一列的
11行,稅收金額和調(diào)增金額兩個格子都寫2000?
調(diào)增怎么不用填寫自動出來的
只是填稅收金額這一欄是吧
你好對的 是這么做的
那我的賬上哪些地方需要補充,或怎么調(diào)整呢
坐到今年 借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費應交增值稅銷項 借銷項稅額 貸查補稅款 借查補稅款 貸銀行存款
沒有查補稅額這個科目呀
你自己加上就可以了
加在哪里?
應交稅費,二級科目
這樣嗎?不是三級科目?應交稅費~應交增值稅~查補稅額?
查補稅款是一個二級科目的 可以