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老師 本月我們有進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢

2024-04-03 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-03 15:31

借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7905 追問 2024-04-03 15:33

然后月底結(jié)轉(zhuǎn)在做借:應交稅費—進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費 應交增值稅 未交增值稅 這個對不對呢

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:34

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶7905 追問 2024-04-03 15:35

如果掛在管理費用 二級科目是什么呢

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:35

看你們前面是怎么做賬的,就用前面的

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快賬用戶7905 追問 2024-04-03 15:37

我們前面做賬用的是借:工程施工 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶7905 追問 2024-04-03 15:37

那么我現(xiàn)在是不是借:工程施工 貸:應交稅費 進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:38

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶7905 追問 2024-04-03 15:39

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:40

不客氣,很高興幫你

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借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024-04-03
你好!這個要看具體是什么原因轉(zhuǎn)出,比如是不是用于職工福利?
2024-04-16
你好,這個不需要做進項轉(zhuǎn)出。 你如果要做轉(zhuǎn)出,你也是要有原因才可以,比如你把它轉(zhuǎn)到庫存商品。
2024-04-16
同學,你好 之前的藍字發(fā)票的分錄,做一模一樣的,金額負數(shù)
2022-03-13
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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