借:成本費用等科目 貸:應交稅費,增值稅-進項轉出
老師我們是簡易征收,進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉出,還有一部分沒抵扣,這兩種進項稅額轉出的分錄分別怎么寫?。?/p>
老師,免交增值稅的這部分稅,要怎么做會計分錄呢?不需要叫這部分錢,算不算我們的額外收入?
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?我們這個月的話,進項是,大于那個銷項的,而且進項轉出之后,我們還有期末留底稅額。
我本月有內銷銷項稅額2萬,進項稅額轉出1萬,進項稅額25萬(已認證部分,不包含未認證的部分)。這些分錄都做了。 本月出口免抵退稅額40萬,產生免抵稅額18萬。這個分錄還有和上面的稅怎么交匯,怎么做分錄不會 這個會計分錄不會做
我們這個月有免稅收入,那部分的進項稅額要轉出,會計分錄怎么做呢
老師,工商年報納稅總額按什么取數(shù),電子稅務局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國補,空調,現(xiàn)在只是可以個人去買,公司買又沒有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒有什么辦法
就是2024匯算清繳調了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師我們是銷售當2月份提交了紅字信息表購買方確認后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時候我們變更了公司名稱稅號沒有變 那購買方現(xiàn)在還能從他們的稅務平臺下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請問律師事務所年度結余、上年度支出額、累計結余取財務報表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師,這種做什么費用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個體戶在申報工商年報時,有一個從業(yè)人數(shù),個體戶稅種只有經營所得,沒有申報工資薪金所得。那么這里寫經營者一個人還是寫0?
結轉的時候轉到哪個科目呢
關鍵是你是什么也有業(yè)務取得的需要進項轉出