把發(fā)票貼到憑證后面就行了。
我想請問一下,就是我們在20年的時候做了暫估20萬,收到發(fā)票16萬,剩余的4萬交了稅。暫估時做的分錄是 借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款 今年交了剩余4萬的企業(yè)所得稅,應付賬款還有4萬沒平,那我應該怎么做呢?
上一年暫估成本分錄為,借主營業(yè)務成本(暫估),貸應付賬款(暫估),今年4月收到票,如何沖銷呢?
上年暫估了4萬成本,上年會計分錄:借主營業(yè)務成本4萬,貸應收賬款—暫估款4萬。今年收到4萬成本發(fā)票,如何做賬
老師,請問下去年暫估成本,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款~暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬,怎么做寫沖減分錄呀?
請問,23年暫估成本5,,2年5月實際收到發(fā)票4,做賬 沖銷 借 主營業(yè)務成本 -5 貸 應付賬款-暫估 -5,正確分錄 借 主營業(yè)務成本 4 貸 應付賬款 4,嗎
老師,請問公司注冊成立后,產生了費用,但是一直沒收入,也沒發(fā)工資,這在申報時,公司資產總額還是按注冊資本申報嗎?
老師,請問新的季度企業(yè)所得稅申報表里面的實際支付給職工的應付職工薪酬怎么填寫?
老師。我把8月份的工資和9月份的工資,都在9月計提可以嗎
它的原值和累計折舊會繼續(xù)在資產負債表上列示,只是它的賬面價值(原值607880- 累計折舊607880等于0)會顯示為零。說白了,就是賬上它已經“不值錢”了,但實際上它還在為公司創(chuàng)造價值。在清算時怎么做賬務處理?請列出分錄,是借固定資產清理?借累計折舊607880,貸固定資產607880。固定資產清理怎么取數(shù)?
老師,您好,我們公司處置了一輛車,固定資產清理最后結轉到資產處置損益呢,還是營業(yè)外收入支出呢?
請問老師退貨的賬務處理?怎么做?
建筑企業(yè)預繳稅款,在多個不同的城市預繳,預繳稅款需要怎么做憑證?分明細到不同的工地嗎
現(xiàn)金流量表季報 期末現(xiàn)金余額的本季金額和本年累計金額數(shù)字是一樣的嗎?
老師,這個是怎么回事
老師,個體戶的個人經營所得稅核定征收,具體稅務局是怎么核定的?