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它的原值和累計(jì)折舊會繼續(xù)在資產(chǎn)負(fù)債表上列示,只是它的賬面價(jià)值(原值607880- 累計(jì)折舊607880等于0)會顯示為零。說白了,就是賬上它已經(jīng)“不值錢”了,但實(shí)際上它還在為公司創(chuàng)造價(jià)值。在清算時(shí)怎么做賬務(wù)處理?請列出分錄,是借固定資產(chǎn)清理?借累計(jì)折舊607880,貸固定資產(chǎn)607880。固定資產(chǎn)清理怎么取數(shù)?

2025-10-22 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-22 17:17

轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)賬面(核心分錄):借:累計(jì)折舊 607880貸:固定資產(chǎn) 607880(說明:因賬面價(jià)值為 0,“固定資產(chǎn)清理” 科目此時(shí)無需體現(xiàn)金額,直接對沖原值與累計(jì)折舊即可) 若清算時(shí)有殘值收入(如變賣該資產(chǎn)):借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金(實(shí)際收款金額)貸:固定資產(chǎn)清理同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:借:固定資產(chǎn)清理貸:營業(yè)外收入(或借方 “營業(yè)外支出”,若有損失) 若清算時(shí)無殘值、直接報(bào)廢:無需額外分錄,僅做第一步 “轉(zhuǎn)銷賬面” 即可,“固定資產(chǎn)清理” 科目全程無余額。

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快賬用戶5164 追問 2025-10-22 17:22

資產(chǎn)負(fù)債表轉(zhuǎn)銷之后清算當(dāng)月固定資產(chǎn)欄為0,是正常的吧?有收入5萬

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:27

同學(xué)你好 固清之后是零

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分錄這樣做,你看看你做的對嗎 一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-08-19
你好,同學(xué),那你可以這樣啊,借固定資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊,然后調(diào)上一筆憑證。
2022-03-21
假設(shè)每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個(gè)月,累計(jì)折舊應(yīng)為 333.33 * 60 = 20000 元。 補(bǔ)充折舊的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸:累計(jì)折舊??20000 然后,調(diào)整錯(cuò)誤的報(bào)廢分錄: 借:固定資產(chǎn)??20000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時(shí): 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??1000 最后,將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??19000
2024-08-16
你好!非貨幣性資產(chǎn)交換按照購買和銷售分別處理,一般按照換入資產(chǎn)的公允價(jià)值減支付的現(xiàn)金做換出資產(chǎn)的銷售價(jià)格,如果換入資產(chǎn)無法確認(rèn)公允價(jià)值按換出資產(chǎn)的公允價(jià)值加支付現(xiàn)金作為換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。本題中如果按換出資產(chǎn)的公允價(jià)值作為換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值應(yīng)貸記:固定資產(chǎn)清理80、固定資產(chǎn)清理70,希望能幫助到你。
2023-01-24
您好同學(xué),具體是什么問題
2022-05-30
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