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Q

請問老師退貨的賬務(wù)處理?怎么做?

2025-10-22 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-22 17:15

借:原材料/庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:18

借:銀行存款 100 借:庫存商品 -88.5 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-11.5 這樣做賬務(wù)處理可以嗎?老師,增值稅還沒認(rèn)證抵扣呢,

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:24

可以那樣做的,沒問題的

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:29

那發(fā)票怎么處理?發(fā)票還沒認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:30

對方直接做紅沖處理就行了

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:30

錢呢,我已經(jīng)把貨款給對方了啊

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:31

直接讓對方退回我公司賬上嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:32

叫對方打回來款沖應(yīng)付賬款

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:33

如果我已經(jīng)勾選認(rèn)證了發(fā)票,對方還可以直接紅沖發(fā)票嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:35

要你們發(fā)起紅字確認(rèn),對方才能沖

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:37

為什么要沖應(yīng)付賬款呢?我當(dāng)補(bǔ)采購貨物時候給的是銀行存款?。?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:38

你剛才做的紅沖形成預(yù)付賬款,現(xiàn)在要收回哈

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:40

收回銀就:借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 ?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:40

收回銀就:借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款,不然做不平

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:42

其實紅沖的時候不做賬務(wù)處理也可以,等對方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我的時候再做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:44

可以的,自行決定就行了哈

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快賬用戶5839 追問 2025-10-22 17:48

如果對方先把錢退回我公司,就做:借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?待收到對方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,再:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:50

可以那樣做的,沒問題的

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同學(xué)你好 還給人家重新發(fā)貨嗎
2022-12-08
你好,同學(xué)舉個例子如下 銷售時:借:應(yīng)收賬款 11,300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10,000 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅 1,300 借:主營業(yè)務(wù)成本 6,000 貸:庫存商品 6,000 退貨時:借:主營業(yè)務(wù)收入 10,000 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅 1,300 貸:應(yīng)收賬款 11,300 借:庫存商品 6,000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 6,000
2025-05-01
你好 都是開紅字發(fā)票 退貨的要沖收入和成本 報損的 做損失處理 記管理費(fèi)用? 折讓的是沖收入不沖成本
2021-08-20
你好 正常做出入庫的分錄??
2021-08-17
你好!你當(dāng)時銷售的時候如何做的分錄就做相反的分錄
2021-12-20
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