借:原材料/庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
請問老師 倉庫的東西退貨或者換貨要做賬務(wù)處理
老師銷售退貨怎么做賬務(wù)處理,我們的情況是這樣的,一種是退貨換貨,一種是扣減貨款,還有就是這些退貨是退貨后直接報廢的,請問我該怎么賬務(wù)處理呢?
請問老師:公司銷售發(fā)生退換貨怎么處理賬務(wù)
老師 請問 留底退稅的賬務(wù)處理怎么處理
老師,請問,退稅款項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話身為一般納稅人,像我的情況這個月要開113萬,怎么開不會被升為一般納稅人?
社保怎么辦理流程步驟
第二季度虧損,沒有交企業(yè)所得稅,第三季度有利潤,就計提了企業(yè)所得稅,可是申報的時候是填年累計額,這樣子就會把第二季度的虧損彌補(bǔ)了,現(xiàn)在第三季度計提的數(shù)據(jù)和后面要交的數(shù)據(jù)差了一個第二季度的虧損怎么辦?是我第三季度計提的時候就要把前面的虧損彌補(bǔ)嗎?
老師個體能交個稅嗎?這個怎么操作呢?
老師,老板曾是一個公司的法人,財務(wù)代表人,辦稅員,后來法人轉(zhuǎn)走了,那他還是那家公司的財務(wù)代表人和辦稅員嗎?
老師,養(yǎng)老院有一筆業(yè)務(wù),是九月份收到了3月份的養(yǎng)老費(fèi)用,然后看前個會計寫的是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這應(yīng)該是主營相關(guān)業(yè)務(wù),應(yīng)該之前確認(rèn)收入,之后收到款項就是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款吧?這樣是不是才是規(guī)范的,但是我發(fā)現(xiàn)他前幾個月相同業(yè)務(wù)前期都沒有確認(rèn)收入 ,后期直接寫這個分錄,而且這些養(yǎng)老服務(wù)老人已經(jīng)享受了,那是要每一筆返一下改確認(rèn)收入再回來寫這個分錄嗎?有沒有別的辦法不用往前返賬,我怕整亂了,還要拆憑證[破涕為笑][破涕為笑][破涕為笑] 就今年之前沒確認(rèn)收入的都改一下?表是怎么改
稿酬所得,是按應(yīng)納稅所得額*(1-20%)*70%算個稅?還是按月度稅率表算個稅呢?
請問我收到一張6個點專票,服務(wù)類的,金額是106元,請問分錄應(yīng)該怎么寫?可以的話麻煩寫一下金額,謝謝
法人向公賬借款,合同寫三年借款合同每年歸還一部分這樣是可以的嗎?其實是法人通過企業(yè)來貸款的。會涉及個稅問題嗎?
老師的公式是怎么來得??!是怎么推出來的
借:銀行存款 100 借:庫存商品 -88.5 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-11.5 這樣做賬務(wù)處理可以嗎?老師,增值稅還沒認(rèn)證抵扣呢,
可以那樣做的,沒問題的
那發(fā)票怎么處理?發(fā)票還沒認(rèn)證
對方直接做紅沖處理就行了
錢呢,我已經(jīng)把貨款給對方了啊
直接讓對方退回我公司賬上嗎?
叫對方打回來款沖應(yīng)付賬款
如果我已經(jīng)勾選認(rèn)證了發(fā)票,對方還可以直接紅沖發(fā)票嗎?老師
要你們發(fā)起紅字確認(rèn),對方才能沖
為什么要沖應(yīng)付賬款呢?我當(dāng)補(bǔ)采購貨物時候給的是銀行存款?。?
你剛才做的紅沖形成預(yù)付賬款,現(xiàn)在要收回哈
收回銀就:借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 ?
收回銀就:借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款,不然做不平
其實紅沖的時候不做賬務(wù)處理也可以,等對方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我的時候再做賬務(wù)處理
可以的,自行決定就行了哈
如果對方先把錢退回我公司,就做:借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?待收到對方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,再:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?老師
可以那樣做的,沒問題的