要把多計提的營業(yè)成本沖掉? 貸 應付賬款(紅字)? 貸? 利潤分配-未分配利潤?
我想請問一下,就是我們在20年的時候做了暫估20萬,收到發(fā)票16萬,剩余的4萬交了稅。暫估時做的分錄是 借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款 今年交了剩余4萬的企業(yè)所得稅,應付賬款還有4萬沒平,那我應該怎么做呢?
暫估借原材料20萬,貸應付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營業(yè)務成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會涉及到應交稅費應交企業(yè)所得稅的分錄?
2022年02月接手了一家單位代賬,2021年01月單位開發(fā)票160萬,會計沒有暫估,我接手就按以前成本率暫估了主營業(yè)務成本136萬,截止到來今天來的發(fā)票只有120萬,那16萬不可能來,應該是我暫估多了,匯繳清算的時候調(diào)增16萬,那貸應付賬款暫估16萬怎么辦,一直掛賬上?
老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務成本30,貸應付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務成本-30貸應付賬款-30 借主營業(yè)務成本20貸應付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業(yè)務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬?,F(xiàn)在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調(diào)增,交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬?。坎荒芤恢痹趹顿~款-暫估里放著?。?/p>
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應該點那,去什么地方去預習呢?
哦,預交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應收余額都轉入新的客商了,那收入是每月結轉,那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
那我現(xiàn)在直接補一個貸:應付賬款(紅字)貸:利潤分配就可以了嗎?
那不會影響權益類了嗎?
本身就是沖減去年的損益 去年損益影響權益
那資產(chǎn)負債表上的未分配利潤差額還等于利潤表上的凈利潤嗎?
這個差異是稅務局認可的!?