您好 請(qǐng)問您購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品做什么用途的

之前開的金稅盤的專票440元,稅額是34.26,但是2021年7月在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選抵扣了,今年8月申報(bào)的時(shí)候又在電子稅務(wù)局直接在抵扣報(bào)表填寫440元抵扣了,現(xiàn)在怎么把那發(fā)票勾選平臺(tái)抵扣的34.26元轉(zhuǎn)出來(lái)
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價(jià)的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎,那賬上金額和申報(bào)金額就不一致了呀
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對(duì)方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來(lái)的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
老師你好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票人家開的是零稅率的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,抵扣勾選里面沒有這張發(fā)票,那么是不是不能抵扣,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅表二,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票那里是我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,還是只能寫勾選認(rèn)證的金額
老師好,有一個(gè)單位給我開的農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,發(fā)票上是免稅的,但是我在電子稅務(wù)局發(fā)票勾選平臺(tái)看到,可以抵扣的金額是54元,開票金額是600,怎么弄?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


銷售使用啊
您發(fā)票入賬的時(shí)候分錄怎么寫的? 銷售的時(shí)候?qū)ν忾_具發(fā)票稅率多少?