你好,那你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表掛著應(yīng)收和應(yīng)付嗎?如果是的話,這個不影響現(xiàn)金流量表。
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計折舊有購買來的累計數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個報表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師請問一下所有者權(quán)益變動表是什么企業(yè)才需要有的嗎?這個是根據(jù)什么來做的,因我公司需要招投標(biāo),但在審計報告里面沒有看到這份表,只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤及現(xiàn)金流量表而已
我們今年7月注冊的公司,我們注冊資金100W,但實(shí)際還沒有入賬。目前為止還沒收入, 支出:房租2萬一年,押金1萬 裝修跟辦公桌4萬 要求:報稅上傳財報:資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表、利潤表。.利潤表因?yàn)闆]有是不是可以0申報,都是0, 但是資產(chǎn)負(fù)債表怎么填啊。可我是新手不知道在哪下手.麻煩詳細(xì)一些,怎么填就行,急急呀,謝謝高手們說說.
老師,我想咨詢下,上海個人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅人,做賬都是走現(xiàn)金,不做銀行流水的,也沒有成本,每季度報經(jīng)營所得收入*5%*5%,做資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表,不做現(xiàn)金流量表可以嗎
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付都是0,需要改嗎,還有應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,之前沒有數(shù)據(jù),利潤表如果填寫的話,資產(chǎn)負(fù)債表里面要不要填寫?
你好,那他的收入成本是一樣的嗎?
老師你看下,藍(lán)色部分本來是沒有數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在加上這些數(shù)據(jù)了,收入減去成本稅金及銷售費(fèi)用后就是0,等于利潤總額沒有變化,你看看其他兩個表哪里需要修改?
你的收入和成本是不是影響你的應(yīng)收應(yīng)付或者是存貨 貨幣資金?
如果有影響的,你準(zhǔn)備怎么做的?
來說,賬務(wù)處理我可以給你調(diào),但是不要讓我們自己選擇。
就是說改了利潤表收入成本稅金銷售費(fèi)用這些科目,其他兩個表應(yīng)該有變化的對嗎?我就是不知道怎么調(diào),我改的利潤表上的數(shù)據(jù)都分別加在另外兩個表哪里啊
你好,有變化的 需要看具體的 如果沒有資金流的話,現(xiàn)金流量表沒有變化,資產(chǎn)負(fù)債表一定有變化。
老師,這些數(shù)據(jù)怎么改到資產(chǎn)負(fù)債表里面,
收入減去成本,這個余額填寫到未分配利潤里面去。然后收入的放到應(yīng)收賬款, 產(chǎn)品成本的應(yīng)付賬款,其他的不調(diào)整。
應(yīng)交稅費(fèi)呢老師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)需要交嗎?需要交還是免稅的?
老師,我增加的這些數(shù)據(jù)不影響未分配利潤,不用填寫吧,收入減成本及稅金銷售費(fèi)用后是0,不影響未分配利潤,收入放應(yīng)收,成本放應(yīng)付,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了吧老師,利潤表營業(yè)稅金及附加是不是填寫了就是應(yīng)交的?是不是也要填寫到資產(chǎn)負(fù)債表里面?
你的未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤本年累計。
老師,我增加的這些數(shù)據(jù)不影響未分配利潤,不用填寫吧,收入減成本及稅金銷售費(fèi)用后是0,不影響未分配利潤,收入放應(yīng)收,成本放應(yīng)付,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了吧老師,利潤表營業(yè)稅金及附加是不是填寫了就是應(yīng)交的?是不是也要填寫到資產(chǎn)負(fù)債表里面?
老師,我填寫的收入成本稅金銷售費(fèi)用加減后是0,凈利潤沒有變化啊,資產(chǎn)負(fù)債左邊應(yīng)收賬款增加收入,右邊應(yīng)付賬款增加成本金額,那稅金及附加和銷售費(fèi)用這個合計數(shù)填寫到未分配利潤科目?那這樣未分配利潤科目期末-期初就不等于凈利潤了吧
凈利潤沒有變化,那你的未分配利潤就沒有變化。 但是,你現(xiàn)在有收入,是不是應(yīng)收賬款應(yīng)該有金額?借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。是這個意思吧?那你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收和應(yīng)付是一樣的金額吧。
應(yīng)收應(yīng)付不一樣的啊老師,進(jìn)銷價格不一樣啊應(yīng)付<應(yīng)收的,稅金及附加及銷售費(fèi)用這部分填寫到資產(chǎn)負(fù)債表哪里啊
你說一下你的收入是多少?然后成本是多少?應(yīng)交稅費(fèi)又是多少?
如果你的收入和成本不一樣的話,那你怎么做到凈利潤是一樣的?
比如收入是10,成本是3,稅金及附加是1,銷售費(fèi)用6,其他數(shù)據(jù)不變,是不是凈利潤不變啊老師,應(yīng)收賬款填寫多少,應(yīng)付賬款多少,怎么填寫能讓資產(chǎn)負(fù)債表平衡老師,麻煩老師填寫一下呢,其他數(shù)據(jù)不變的話
你好,那你調(diào)整了稅金及附加還有銷售費(fèi)用呀?應(yīng)交稅費(fèi)1應(yīng)付賬款9應(yīng)收賬款10 凈利潤不變。你的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整這一個。