你好,可以勾選抵扣。 賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:成本費(fèi)用。
個(gè)人消費(fèi)增值稅我在綜合服務(wù)平臺(tái)勾選不抵扣,做賬賬務(wù)處理是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在我在申報(bào)增值發(fā)現(xiàn)我勾選不抵扣這張發(fā)票在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅界面,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)還需要怎么處理
銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,年末一起給開(kāi)了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過(guò)手續(xù)費(fèi)了,我現(xiàn)在不想抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時(shí)直接選不抵扣么?賬面不做處理。
老師,我想問(wèn)一下2021年10月一般納稅人勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)只入賬了抵扣金額,發(fā)票金額沒(méi)有認(rèn)賬,現(xiàn)在怎么做帳務(wù)處理
老師,使用稅務(wù)數(shù)字賬戶后里面有一張待抵扣發(fā)票,抵扣稅額四十多塊錢,我點(diǎn)開(kāi)查詢后是一張2019年的發(fā)票(當(dāng)時(shí)未升為一般納稅人),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?直接選不抵扣勾選嗎?
我在電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)去年有一張費(fèi)用發(fā)票未抵扣,然后查賬發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)直接全額計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在我還能勾選這張發(fā)票進(jìn)行抵扣嗎?賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開(kāi)發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
直接從費(fèi)用里面調(diào)整出來(lái)就行了嘛,不涉及其他科目嗎
是的,你的理解是正確的,不涉及。
好的,謝謝
客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快