同學(xué),您好,可以勾選認(rèn)證時(shí)直接選不抵扣,后面再認(rèn)證的,現(xiàn)在沒有時(shí)間限制。
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認(rèn)證勾選里選不抵扣認(rèn)證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費(fèi)用早用,也沒用稅額,現(xiàn)在這個(gè)月認(rèn)證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,年末一起給開了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過手續(xù)費(fèi)了,我現(xiàn)在不想抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時(shí)直接選不抵扣么?賬面不做處理。
請(qǐng)問,銀行22年的手續(xù)費(fèi),今年發(fā)票開了專票,但是當(dāng)時(shí)做賬沒有做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我收到發(fā)票了,是不是可以直接把增值稅計(jì)提了,就是借,應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),這樣
老師,請(qǐng)教您一下,公司中秋節(jié)購(gòu)買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個(gè)專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2,是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費(fèi)用。
老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)椴幌胱寫?yīng)付賬款有暫估。
老師,新公司辦理注冊(cè)登記時(shí)幾個(gè)股東的要找誰(shuí)做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
老師您好,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,我三月開的發(fā)票未收到錢,季度申報(bào)也報(bào)了,對(duì)方說要作廢發(fā)票我的帳應(yīng)該怎么處理稅也做了營(yíng)業(yè)外收入
如何把sheet放到excel的上方,步驟
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
如果現(xiàn)在不抵扣,是以后也不能恢復(fù)認(rèn)證的,
銀行的手續(xù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么?
只要是專票,是可以抵扣的,現(xiàn)在不認(rèn)證,等以后認(rèn)證后再抵扣就可以了。
如果我認(rèn)證抵扣,是不是會(huì)計(jì)分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)借:應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項(xiàng)稅(藍(lán)字),之前財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)用銀行回單全部入賬了。
?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
我手續(xù)費(fèi)已經(jīng)全部入過賬了,只不過年底銀行一起給開了張專票
這張專票也已經(jīng)過賬了,是嗎?
之前都是銀行回單,入賬的,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀存,每月的銀行和賬得對(duì)上啊,不可能對(duì)方年底給我開來發(fā)票,我再管銀行和賬是否相符啊
還有銀行這個(gè)收續(xù)費(fèi)發(fā)票開與不開,對(duì)我們也沒什么影響吧,就你們一點(diǎn)點(diǎn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用,
是的,沒太大影響,你以前這筆做賬了,以后認(rèn)證后,可以把以前這筆沖紅,然后再做筆正數(shù)就可以了。