沒有錯誤的是不需要調(diào)整的。
老師你好,麻煩問下財務(wù)報表年度申報時,我看了下第四季度的財務(wù)報表,發(fā)現(xiàn)凈利潤跟年度的凈利潤不一樣,需要調(diào)整嗎?
請問老師,2022年匯算清繳申報的報表(年報)一定要和2022年第四季度的財務(wù)報表一樣嗎?
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要先報送年度財務(wù)報表,年度財務(wù)報表和第四季度的數(shù)據(jù)一樣嗎?抄過來行了還是需要調(diào)整?
老師好,請問一下23年申報財務(wù)報表年報的時候需要對報表做調(diào)整嗎,還是和第四季度季報一樣就行
老師,財務(wù)報表,年報的數(shù)據(jù)與第四季度申報的數(shù)據(jù)不一致,有調(diào)整。那在次年申報第一季度的報表時,“季初數(shù)”是填寫年報上的數(shù)據(jù),還是填寫第四季度報表上的數(shù)據(jù)?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
報表不都是軟件直接出的嗎,那怎么才能知道是對的還是錯誤的
賬務(wù)處理沒有錯誤出的報表都是正確的。最簡單的看余額表是平的就沒問題。
我23年第四季度因為有未抵扣進項導(dǎo)致應(yīng)交稅費是負數(shù),這個需要調(diào)整到其他流動資產(chǎn)里面嗎
填寫到其他流動資產(chǎn)里的。
那我是下載下來在excel里面改還是在財務(wù)軟件中調(diào)整
直接手動改報表就可以。
那就是我自己如果要算的話,我下載下來在excel中改好直接申報的時候填上就可以了是嗎
可以的,最終結(jié)果能改為正確就行。
不改是不是也可以
也沒多大問題,沒有太大影響,系統(tǒng)要不預(yù)警沒事兒。