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老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個材料賣出去了,我們要開進(jìn)項給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?

2020-09-12 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 09:15

你好 你結(jié)轉(zhuǎn)成本 本來也是按購進(jìn)的成本價*銷售數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)的 ;比如 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -材料收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 如果是你們主營業(yè)務(wù)的話 就這樣做 。

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快賬用戶6577 追問 2020-09-12 09:17

老師,我收到普票跟開進(jìn)項的出去,你能分別列個分錄給我嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-12 09:18

你好 購進(jìn)的時候做 借原材料 貸銀行存款 銷售的時候 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -材料收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 如果是你們主營業(yè)務(wù)的話 就這樣做 。

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快賬用戶6577 追問 2020-09-12 09:21

好的,成本的話就按照普通發(fā)票上面的金額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,是吧

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齊紅老師 解答 2020-09-12 09:24

你好 你要看你銷售出去了多少。 按銷售數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn) 。 你全部銷售出去了就按發(fā)票來轉(zhuǎn) 。

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快賬用戶6577 追問 2020-09-12 09:25

好得,我明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-12 09:28

沒事額 希望能幫到你。 周末愉快!

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你好 你結(jié)轉(zhuǎn)成本 本來也是按購進(jìn)的成本價*銷售數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)的 ;比如 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -材料收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 如果是你們主營業(yè)務(wù)的話 就這樣做 。
2020-09-12
你好? 價稅合計計入原材料? 借:原材料 貸:銀行存款?? 銷售出去 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料?
2020-10-23
同學(xué)你好 借,庫存商品 貸,銀行存款 銷售 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 月末將收入和成本轉(zhuǎn)入本年利潤 ;
2021-06-24
同學(xué),您好。 借:原材料 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2021-06-24
您好 請問您合同是怎么簽訂的? 包工包料應(yīng)該是全額開具建筑服務(wù)發(fā)票 不應(yīng)該這樣開具發(fā)票
2021-05-14
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