你好 你結(jié)轉(zhuǎn)成本 本來也是按購進(jìn)的成本價*銷售數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)的 ;比如 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -材料收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 如果是你們主營業(yè)務(wù)的話 就這樣做 。
老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個材料賣出去了,我們要開進(jìn)項給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師現(xiàn)在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉(zhuǎn)的帳,對方開給我們的是13%的普通發(fā)票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補(bǔ)8個點稅點,專票補(bǔ)10個點,個人不收稅點 為什么專票普票稅點會不同有進(jìn)項不都一樣可以抵扣嘛
老師,是這樣的,我們上個月銷售設(shè)備并開具發(fā)票,可是成本發(fā)票一直都沒回來,成本有兩項,一個是購買材料對公付的10萬,還沒開發(fā)票,另一個是員工借的1萬采購材料發(fā)票也沒回來,那成本我還要不要結(jié)轉(zhuǎn),怎么?分錄
老師你好,我們公司找一家個體戶買材料,對方需要開普票給我們,但是我們在審核對方資質(zhì)的時候發(fā)現(xiàn)他們自己沒有開對應(yīng)內(nèi)容的進(jìn)項發(fā)票,這樣有問題嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,我收到普票跟開進(jìn)項的出去,你能分別列個分錄給我嗎?
你好 購進(jìn)的時候做 借原材料 貸銀行存款 銷售的時候 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -材料收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 如果是你們主營業(yè)務(wù)的話 就這樣做 。
好的,成本的話就按照普通發(fā)票上面的金額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,是吧
你好 你要看你銷售出去了多少。 按銷售數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn) 。 你全部銷售出去了就按發(fā)票來轉(zhuǎn) 。
好得,我明白了,謝謝老師
沒事額 希望能幫到你。 周末愉快!