你哈,同學, 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
我這個是小規(guī)模納稅人,上個月開了一張9萬元普通發(fā)票,請問怎么做分錄啊,12月份開的,一個季度沒有超過45萬
請問,小規(guī)模納稅人第一季度開了30萬的專票,按3%交了稅,5月普通發(fā)票我能把稅率選擇0嗎?因為我們第二季度不超10萬
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會計分錄?
小規(guī)模第一季度開的普通發(fā)票未超過30萬,請問應交稅費貸方余額三月底怎么做分錄?
小規(guī)模企業(yè)季度不含稅銷售額小于30萬免稅對不?那想問下如果平時做賬貸方:應交稅費-應交增值稅 科目有余額月底怎么處理怎么寫分錄?
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
營業(yè)外收入 子科目寫什么?
營業(yè)外收入-其他,或者補助
這筆分錄我是3月底做,還是4月做呢?
因為需要季度申報,不知道會不會影響企業(yè)所得稅
兩個月份做都可以的 建議4月份,因為這時候完成了納稅申報