同學你好 是23年期初數(shù)不對嗎 是不是有跨年調(diào)整導致的
老師,我單位前任會計已離職,她當時把22年第四季度季報把應付賬款和預付賬款期末數(shù)報錯多了26000多,導致23年的年初數(shù)也多了,但是23年的第一季度季報期末數(shù)沒問題,現(xiàn)在做匯算清繳請問我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎?如果不更正會有什么風險?
老師您好,23年第四季度的財務報表我在1月份已經(jīng)報送了?,F(xiàn)在審計需要填寫23年的數(shù)據(jù),公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請問23年第四季度財務報表我是不是要更正申報呢,??謝謝老師!
老師,現(xiàn)在準備申報23年度的年報,發(fā)現(xiàn)年報的年初數(shù)是有問題的,23年第一季度的數(shù)據(jù)直接帶出來的,那我現(xiàn)在更改的話,是不是需要把以前的表都重新修改?還是說我直接把期末數(shù)寫好就行?
老師,22年補繳了年度的企業(yè)所得稅,賬上做了處理,但是電子稅務局的年報我修改了補稅后的數(shù)據(jù),季度報和季度預交的表我是沒有修改的,現(xiàn)在申報23年度的年報出現(xiàn)的問題是跟沒有修改之前的是一樣的(年初數(shù)),那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎?還是說不用調(diào)整,還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
發(fā)現(xiàn)23年的賬務有細小錯誤反結(jié)賬更正后是不是直接改年報的數(shù)據(jù)就行?原來季度的報表需要改嗎?還有就是23年個稅系統(tǒng)多申報了0.13元的所得額,賬上是正確的,這個需要變更23年的個稅申報嗎?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設備存在減值跡象,經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設備的賬面價值應為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應收款出納名字,還是其他應收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
是的,有個是補稅的,但是季度報那些表就沒有改
那這個就是正常的 不用調(diào)整
22年的有補繳企業(yè)所得,23年初季度報還是之前沒有更改的數(shù)據(jù)
同學你好 這個沒事 不用管的