你好 填到未開(kāi)票收入那里
老師,您好,稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)做賬時(shí),借:現(xiàn)金,貸:其他收益,銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
老師,您好,個(gè)稅的代扣手續(xù)費(fèi),在利潤(rùn)表里是"其他收益"項(xiàng)目,但企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表里沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目,那應(yīng)該填到哪里呀
老師好,申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),我們一個(gè)季度銷售額是95000元,增值稅申報(bào)表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷售額95000元,這個(gè)怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀?
總收入5000元 開(kāi)票收入是1000元 申報(bào)增值稅獲取發(fā)票數(shù)據(jù)是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額1000元 我需要手動(dòng)改成5000還是 再哪一行填寫這個(gè)4000元呢
老師,1月份的銷項(xiàng)稅額-41181.26元,這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄????下月還要接著抵減呢吧???
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開(kāi)了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,銀行收到1193.02元,我的會(huì)計(jì)分錄怎么做
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,營(yíng)業(yè)外收入金額寫下,銷項(xiàng)稅額
營(yíng)業(yè)外收入:1193.02/1.06 增值稅:1193.02/1.06*6%