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第三季度計提了企業(yè)所得費,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,這個所得費因國家政策只計提沒繳納,第四季度時全年利潤為負數(shù),可不可以直接沖紅掉所得稅費用分錄或做相反會計分錄
小企業(yè)補繳企業(yè)所得稅時,必須計提嗎?可不可以直接繳納?
老師,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅會計分錄可以直接寫,借利潤分配~未分配利潤。 貸:應(yīng)交稅費~所得稅嗎?
所得稅不計提可以直接繳納嗎?可以的話?分錄是怎樣的
企業(yè)所得稅可以不計提直接扣款時候做分錄嗎
有不用寫本月合計和本年累計的明細賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
您好,應(yīng)該先計提,分錄是借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,然后再繳費借應(yīng)交稅費貸銀行存款,這樣最規(guī)范;